德江县教育局(汇总)2024年度部门决算公开报告

德江县教育局(汇总)2024年度部门决算公开报告

发布于 2025-07-30

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德江县教育局
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历史招中标信息历史招中标信息1992条

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****点击查看(汇总)2024年度部门决算公开报告

目录

第一部分:部门(单位)概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分:2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、非财政拨款收入支出决算总表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分:2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、非财政拨款收入支出决算总体情况说明

六、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

十、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十一、其他重要事项的情况说明

十二、预算绩效情况说明

第四部分:名词解释

第五部分:附件


第一部分 ****点击查看概述

一、部门职责

****点击查看的主要职责是: 根据部门“三定”方案等,县教育局是主管全县教育的职能部门,其主要职责是:

1、贯彻执行党和国家的教育方针、政策和有关教育法律法规,研究全县教育改革与发展的重大问题,指导全县教育工作。负责教育方针政策的宣传工作;****点击查看政府处理学校突发事件,维护学校安全稳定。

2、负责学校党的思想建设、领导班子建设和思想政治工作;指导、****点击查看学校党群工作和社团工作。规划并****点击查看学校的青少年法制、德育、体育、卫生、艺术、国防教育和民族教育工作;****点击查看小学少先队、共青团工作。

3、研究制定并组织实施全县教育事业发展规划和年度教育工作计划,拟定全县教育改革、实施素质教育的政策和意见,指导、协调并检查实施工作。

4、统筹管理全县基础教育(含幼儿教育)、职业教育、成人教育、民办教育、电大、成人高等教育自学考试等工作,管理教师继续教育工作;****点击查看学校教育教学改革。

5、统筹、组织、管理教育招生考试工作,****点击查看学校的招生计划;负责学生的学籍、学历管理及毕业生就业指导工作。

6、指导学校电化教育、图书、教学仪器和实验设备的配备工作;组织教育科学研究和教学研究,进行教学质量评估。

7、主管全县教师工作,拟定教师管理的有关政策、规章制度,****点击查看学校教师和管理人员的队伍建设工作。****点击查看小学校长、在职教师和教育行政干部的学习、培训工作;组织实施教师资格制度;负责和管理教职工年度岗位考核和任期考核工作;组织、指导教职工专业技术职务的推荐评审和聘任工作。

8、统筹管理全县教育经费;参与拟定筹措教育经费、教育拨款、教育基建投资的方针、政策;监督全县教育经费的筹措和使用情况;会****点击查看小学(园)收费标准;管理学校的基建、财务、固定资产。负责全县教育基本信息的统计、分析和发布。

9、组织实施优质均衡教育、高质量发展高中和学前教育工作的督导与评估。

10、 ****点击查看政府交办的其他事项。

二、机构设置

****点击查看2024年度部门决算编制范围的单位包括:

序号 单位名称 单位性质

1 ****点击查看中学 事业

2 ****点击查看中学 事业

3 ****点击查看中学 事业

4 ****点击查看中学 事业

5 ****点击查看幼儿园 事业

6 ****点击查看幼儿园 事业

7 ****点击查看幼儿园 事业

8 ****点击查看中学 事业

9 ****点击查看幼儿园 事业

10 ****点击查看学校 事业

11 ****点击查看学校 事业

12 ****点击查看中心 事业

13 ****点击查看中学 事业

14 ****点击查看学校 事业

15 ****点击查看小学 事业

16 ****点击查看**小学 事业

17 ****点击查看中学 事业

18 **县****点击查看中学 事业

19 ****点击查看中学 事业

20 ****点击查看中学 事业

21 ****点击查看中学 事业

22 ****点击查看办公室 事业

23 ****点击查看中学 事业

24 ****点击查看中学 事业

25 ****点击查看中学 事业

26 ****点击查看中学 事业

27 ****点击查看中学 事业

28 ****点击查看中学 事业

29 ****点击查看中学 事业

30 ****点击查看中学 事业

31 **县****点击查看学校 事业

32 ****点击查看中学 事业

33 ****点击查看中学 事业

34 ****点击查看中学 事业

35 ****点击查看小学 事业

36 ****点击查看幼儿园 事业

37 ****点击查看幼儿园 事业

38 ****点击查看中学 事业

39 ****点击查看中学 事业

40 ****点击查看幼儿园 事业

41 ****点击查看幼儿园 事业

42 ****点击查看幼儿园 事业

43 ****点击查看幼儿园 事业

44 ****点击查看幼儿园 事业

45 ****点击查看幼儿园第二分园 事业

46 ****点击查看中学 事业

47 ****点击查看本级 事业


第二部分 2024年度部门决算表


收入支出决算总表

公开01表

部门:****点击查看

2024年度

单位:万元

收入

支出

项目

行次

金额

项目

行次

金额

栏次


1

栏次


2

一、一般公共预算财政拨款收入

1

151,288.99

一、一般公共服务支出

32

0.00

二、政府性基金预算财政拨款收入

2

19,338.26

二、外交支出

33

0.00

三、国有资本经营预算财政拨款收入

3

0.00

三、国防支出

34

0.00

四、上级补助收入

4

0.00

四、公共安全支出

35

0.00

五、事业收入

5

1,317.50

五、教育支出

36

154,973.38

六、经营收入

6

0.00

六、科学技术支出

37

20.00

七、附属单位上缴收入

7

0.00

七、文化旅游体育与传媒支出

38

0.00

八、其他收入

8

2,707.36

八、社会保障和就业支出

39

0.00


9


九、卫生健康支出

40

0.00


10


十、节能环保支出

41

0.00


11


十一、城乡社区支出

42

8,064.51


12


十二、农林水支出

43

0.00


13


十三、交通运输支出

44

0.00


14


十四、**勘探工业信息等支出

45

0.00


15


十五、商业服务业等支出

46

0.00


16


十六、金融支出

47

0.00


17


十七、援助其他地区支出

48

0.00


18


十八、自然**海洋气象等支出

49

0.00


19


十九、住房保障支出

50

0.00


20


二十、粮油物资储备支出

51

0.00


21


二十一、国有资本经营预算支出

52

0.00


22


二十二、灾害防治及应急管理支出

53

0.00


23


二十三、其他支出

54

11,273.74


24


二十四、债务还本支出

55

0.00


25


二十五、债务付息支出

56

0.00


26


二十六、抗疫特别国债安排的支出

57

0.00

本年收入合计

27

174,652.10

本年支出合计

58

174,331.64

使用非财政拨款结余(含专用结余)

28

0.00

结余分配

59

0.00

年初结转和结余

29

16,476.95

年末结转和结余

60

16,797.41


30



61


总计

31

191,129.05

总计

62

191,129.05

注:1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。


收入决算表

公开02表

部门:****点击查看

2024年度

单位:万元

项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

7

合计

174,652.10

170,627.25

0.00

1,317.50

0.00

0.00

2,707.36

205

教育支出

155,293.86

151,268.99

0.00

1,317.50

0.00

0.00

2,707.35

20501

教育管理事务

1,399.22

1,399.22

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

****点击查看101

行政运行

1,197.68

1,197.68

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

****点击查看199

其他教育管理事务支出

201.54

201.54

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20502

普通教育

145,749.81

141,724.94

0.00

1,317.50

0.00

0.00

2,707.35

****点击查看201

学前教育

19,513.86

19,513.86

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

****点击查看202

小学教育

60,934.41

58,728.72

0.00

0.00

0.00

0.00

2,205.68

****点击查看203

初中教育

43,623.11

43,121.43

0.00

0.00

0.00

0.00

501.67

****点击查看204

高中教育

19,744.84

18,427.34

0.00

1,317.50

0.00

0.00

0.00

****点击查看205

高等教育

1,874.17

1,874.17

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

****点击查看299

其他普通教育支出

59.42

59.42

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20503

职业教育

4,585.74

4,585.74

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

****点击查看302

中等职业教育

4,585.74

4,585.74

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20507

特殊教育

539.68

539.68

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

****点击查看701

特殊学校教育

539.68

539.68

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20509

教育费附加安排的支出

310.00

310.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

****点击查看999

其他教育费附加安排的支出

310.00

310.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20599

其他教育支出

2,709.41

2,709.41

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

****点击查看999

其他教育支出

2,709.41

2,709.41

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

206

科学技术支出

20.00

20.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20699

其他科学技术支出

20.00

20.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

****点击查看999

其他科学技术支出

20.00

20.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

212

城乡社区支出

8,064.51

8,064.51

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21208

国有土地使用权出让收入安排的支出

8,064.51

8,064.51

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

****点击查看801

征地和拆迁补偿支出

7,493.38

7,493.38

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

****点击查看899

其他国有土地使用权出让收入安排的支出

571.13

571.13

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

229

其他支出

11,273.74

11,273.74

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

22904

其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出

10,947.42

10,947.42

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

****点击查看401

其他政府性基**排的支出

6,474.70

6,474.70

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

****点击查看403

其他政府性基金债务收入安排的支出

4,472.72

4,472.72

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

22960

彩票公益**排的支出

326.32

326.32

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

****点击查看004

用于教育事业的彩票公益金支出

326.32

326.32

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。


支出决算表

公开03表

部门:****点击查看

2024年度

单位:万元

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

174,331.64

105,646.33

68,685.31

0.00

0.00

0.00

205

教育支出

154,973.39

105,646.34

49,327.05

0.00

0.00

0.00

20501

教育管理事务

1,399.22

1,399.22

0.00

0.00

0.00

0.00

****点击查看101

行政运行

1,197.68

1,197.68

0.00

0.00

0.00

0.00

****点击查看199

其他教育管理事务支出

201.54

201.54

0.00

0.00

0.00

0.00

20502

普通教育

145,788.96

101,057.58

44,731.38

0.00

0.00

0.00

****点击查看201

学前教育

19,892.77

11,669.59

8,223.18

0.00

0.00

0.00

****点击查看202

小学教育

61,183.80

44,911.74

16,272.06

0.00

0.00

0.00

****点击查看203

初中教育

43,650.03

31,338.55

12,311.48

0.00

0.00

0.00

****点击查看204

高中教育

19,065.20

13,073.46

5,991.74

0.00

0.00

0.00

****点击查看205

高等教育

1,874.17

0.00

1,874.17

0.00

0.00

0.00

****点击查看299

其他普通教育支出

122.99

64.24

58.75

0.00

0.00

0.00

20503

职业教育

4,613.53

2,747.67

1,865.86

0.00

0.00

0.00

****点击查看302

中等职业教育

4,613.53

2,747.67

1,865.86

0.00

0.00

0.00

20507

特殊教育

564.68

440.13

124.55

0.00

0.00

0.00

****点击查看701

特殊学校教育

564.68

440.13

124.55

0.00

0.00

0.00

20509

教育费附加安排的支出

92.48

0.00

92.48

0.00

0.00

0.00

****点击查看999

其他教育费附加安排的支出

92.48

0.00

92.48

0.00

0.00

0.00

20599

其他教育支出

2,514.52

1.74

2,512.78

0.00

0.00

0.00

****点击查看999

其他教育支出

2,514.52

1.74

2,512.78

0.00

0.00

0.00

206

科学技术支出

20.00

0.00

20.00

0.00

0.00

0.00

20699

其他科学技术支出

20.00

0.00

20.00

0.00

0.00

0.00

****点击查看999

其他科学技术支出

20.00

0.00

20.00

0.00

0.00

0.00

212

城乡社区支出

8,064.51

0.00

8,064.51

0.00

0.00

0.00

21208

国有土地使用权出让收入安排的支出

8,064.51

0.00

8,064.51

0.00

0.00

0.00

****点击查看801

征地和拆迁补偿支出

7,493.38

0.00

7,493.38

0.00

0.00

0.00

****点击查看899

其他国有土地使用权出让收入安排的支出

571.13

0.00

571.13

0.00

0.00

0.00

229

其他支出

11,273.74

0.00

11,273.74

0.00

0.00

0.00

22904

其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出

10,947.42

0.00

10,947.42

0.00

0.00

0.00

****点击查看401

其他政府性基**排的支出

6,474.70

0.00

6,474.70

0.00

0.00

0.00

****点击查看403

其他政府性基金债务收入安排的支出

4,472.72

0.00

4,472.72

0.00

0.00

0.00

22960

彩票公益**排的支出

326.32

0.00

326.32

0.00

0.00

0.00

****点击查看004

用于教育事业的彩票公益金支出

326.32

0.00

326.32

0.00

0.00

0.00

注:本表反映部门本年度各项支出情况。


财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门:****点击查看

2024年度

单位:万元

收入

支出

项目

行次

金额

项目

行次

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

国有资本经营预算财政拨款

栏次


1

栏次


2

3

4

5

一、一般公共预算财政拨款

1

151,288.99

一、一般公共服务支出

33

0.00

0.00

0.00

0.00

二、政府性基金预算财政拨款

2

19,338.26

二、外交支出

34

0.00

0.00

0.00

0.00

三、国有资本经营预算财政拨款

3

0.00

三、国防支出

35

0.00

0.00

0.00

0.00


4


四、公共安全支出

36

0.00

0.00

0.00

0.00


5


五、教育支出

37

151,548.16

151,548.16

0.00

0.00


6


六、科学技术支出

38

20.00

20.00

0.00

0.00


7


七、文化旅游体育与传媒支出

39

0.00

0.00

0.00

0.00


8


八、社会保障和就业支出

40

0.00

0.00

0.00

0.00


9


九、卫生健康支出

41

0.00

0.00

0.00

0.00


10


十、节能环保支出

42

0.00

0.00

0.00

0.00


11


十一、城乡社区支出

43

8,064.51

0.00

8,064.51

0.00


12


十二、农林水支出

44

0.00

0.00

0.00

0.00


13


十三、交通运输支出

45

0.00

0.00

0.00

0.00


14


十四、**勘探工业信息等支出

46

0.00

0.00

0.00

0.00


15


十五、商业服务业等支出

47

0.00

0.00

0.00

0.00


16


十六、金融支出

48

0.00

0.00

0.00

0.00


17


十七、援助其他地区支出

49

0.00

0.00

0.00

0.00


18


十八、自然**海洋气象等支出

50

0.00

0.00

0.00

0.00


19


十九、住房保障支出

51

0.00

0.00

0.00

0.00


20


二十、粮油物资储备支出

52

0.00

0.00

0.00

0.00


21


二十一、国有资本经营预算支出

53

0.00

0.00

0.00

0.00


22


二十二、灾害防治及应急管理支出

54

0.00

0.00

0.00

0.00


23


二十三、其他支出

55

11,273.74

0.00

11,273.74

0.00


24


二十四、债务还本支出

56

0.00

0.00

0.00

0.00


25


二十五、债务付息支出

57

0.00

0.00

0.00

0.00


26


二十六、抗疫特别国债安排的支出

58

0.00

0.00

0.00

0.00

本年收入合计

27

170,627.25

本年支出合计

59

170,906.41

151,568.16

19,338.26

0.00

年初财政拨款结转和结余

28

13,660.14

年末财政拨款结转和结余

60

13,380.97

13,380.97

0.00

0.00

一般公共预算财政拨款

29

13,660.14


61





政府性基金预算财政拨款

30

0.00


62





国有资本经营预算财政拨款

31

0.00


63





总计

32

184,287.39

总计

64

184,287.39

164,949.13

19,338.26

0.00

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。



非财政拨款收入支出决算总表

公开05表

部门:****点击查看

2024年度

单位:万元

收入

支出

项目

行次

金额

项目

行次

金额

栏次


1

栏次


2

一、上级补助收入

1

0.00

一、一般公共服务支出

32

0.00

二、事业收入

2

1,317.50

二、外交支出

33

0.00

三、经营收入

3

0.00

三、国防支出

34

0.00

四、附属单位上缴收入

4

0.00

四、公共安全支出

35

0.00

五、其他收入

5

2,707.36

五、教育支出

36

3,425.23

其中:本级横向转拨财政款

6

0.00

六、科学技术支出

37

0.00

非本级财政拨款

7

0.00

七、文化旅游体育与传媒支出

38

0.00

事业单位固定资产出租收入

8

0.00

八、社会保障和就业支出

39

0.00


9


九、卫生健康支出

40

0.00


10


十、节能环保支出

41

0.00


11


十一、城乡社区支出

42

0.00


12


十二、农林水支出

43

0.00


13


十三、交通运输支出

44

0.00


14


十四、**勘探工业信息等支出

45

0.00


15


十五、商业服务业等支出

46

0.00


16


十六、金融支出

47

0.00


17


十七、援助其他地区支出

48

0.00


18


十八、自然**海洋气象等支出

49

0.00


19


十九、住房保障支出

50

0.00


20


二十、粮油物资储备支出

51

0.00


21


二十一、国有资本经营预算支出

52

0.00


22


二十二、灾害防治及应急管理支出

53

0.00


23


二十三、其他支出

54

0.00


24


二十四、债务还本支出

55

0.00


25


二十五、债务付息支出

56

0.00


26


二十六、抗疫特别国债安排的支出

57

0.00

本年收入合计

27

4,024.85

本年支出合计

58

3,425.23

使用非财政拨款结余(含专用结余)

28

0.00

结余分配

59

0.00

年初结转和结余

29

2,816.81

年末结转和结余

60

3,416.43


30



61


总计

31

6,841.66

总计

62

6,841.66

注:1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。


一般公共预算财政拨款支出决算表

公开06表

部门:****点击查看

2024年度

单位:万元

项目

本年支出

科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

栏次

1

2

3

合计

151,568.16

104,603.99

46,964.17

201

一般公共服务支出

0.00

0.00

0.00

20199

其他一般公共服务支出

0.00

0.00

0.00

****点击查看999

其他一般公共服务支出

0.00

0.00

0.00

205

教育支出

151,548.16

104,604.00

46,944.17

20501

教育管理事务

1,399.22

1,399.22

0.00

****点击查看101

行政运行

1,197.68

1,197.68

0.00

****点击查看199

其他教育管理事务支出

201.54

201.54

0.00

20502

普通教育

142,363.73

100,015.24

42,348.50

****点击查看201

学前教育

19,892.77

11,669.59

8,223.18

****点击查看202

小学教育

59,277.53

44,911.74

14,365.79

****点击查看203

初中教育

43,250.71

31,338.55

11,912.17

****点击查看204

高中教育

17,945.56

12,031.12

5,914.44

****点击查看205

高等教育

1,874.17

0.00

1,874.17

****点击查看299

其他普通教育支出

122.99

64.24

58.75

20503

职业教育

4,613.53

2,747.67

1,865.86

****点击查看302

中等职业教育

4,613.53

2,747.67

1,865.86

20507

特殊教育

564.68

440.13

124.55

****点击查看701

特殊学校教育

564.68

440.13

124.55

****点击查看799

其他特殊教育支出

0.00

0.00

0.00

20509

教育费附加安排的支出

92.48

0.00

92.48

****点击查看999

其他教育费附加安排的支出

92.48

0.00

92.48

20599

其他教育支出

2,514.52

1.74

2,512.78

****点击查看999

其他教育支出

2,514.52

1.74

2,512.78

206

科学技术支出

20.00

0.00

20.00

20607

科学技术普及

0.00

0.00

0.00

****点击查看703

青少年科技活动

0.00

0.00

0.00

20699

其他科学技术支出

20.00

0.00

20.00

****点击查看999

其他科学技术支出

20.00

0.00

20.00

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。


一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开07表

部门:****点击查看

2024年度

单位:万元

人员经费

公用经费

科目编码

科目名称

决算数

科目编码

科目名称

决算数

科目编码

科目名称

决算数

301

工资福利支出

96,583.73

302

商品和服务支出

1,223.94

307

债务利息及费用支出

0.00

30101

基本工资

32,068.02

30201

办公费

127.92

30701

国内债务付息

0.00

30102

津贴补贴

14,451.09

30202

印刷费

0.00

30702

国外债务付息

0.00

30103

奖金

4,547.42

30203

咨询费

0.39

30703

国内债务发行费用

0.00

30106

伙食补助费

0.00

30204

手续费

0.90

30704

国外债务发行费用

0.00

30107

绩效工资

16,970.20

30205

水费

25.36

310

资本性支出

15.38

30108

机关事业单位基本养老保险缴费

9,714.46

30206

电费

32.70

31001

房屋建筑物购建

0.00

30109

职业年金缴费

1,020.73

30207

邮电费

1.77

31002

办公设备购置

15.38

30110

职工基本医疗保险缴费

3,584.87

30208

取暖费

0.00

31003

专用设备购置

0.00

30111

公务员医疗补助缴费

0.00

30209

物业管理费

0.00

31005

基础设施建设

0.00

30112

其他社会保障缴费

641.42

30211

差旅费

18.36

31006

大型修缮

0.00

30113

住房公积金

7,493.58

30212

因公出国(境)费用

0.00

31007

信息网络及软件购置更新

0.00

30114

医疗费

0.00

30213

维修(护)费

937.24

31008

物资储备

0.00

30199

其他工资福利支出

6,091.93

30214

租赁费

0.39

31009

土地补偿

0.00

303

对个人和家庭的补助

6,780.93

30215

会议费

0.00

31010

安置补助

0.00

30301

离休费

0.00

30216

培训费

3.33

31011

地上附着物和青苗补偿

0.00

30302

退休费

5,397.95

30217

公务接待费

3.00

31012

拆迁补偿

0.00

30303

退职(役)费

0.00

30218

专用材料费

0.00

31013

公务用车购置

0.00

30304

抚恤金

758.85

30224

被装购置费

0.00

31019

其他交通工具购置

0.00

30305

生活补助

471.03

30225

专用燃料费

0.00

31021

文物和陈列品购置

0.00

30306

救济费

0.00

30226

劳务费

18.87

31022

无形资产购置

0.00

30307

医疗费补助

0.00

30227

委托业务费

0.00

31099

其他资本性支出

0.00

30308

助学金

12.18

30228

工会经费

15.07

399

其他支出

0.00

30309

奖励金

0.00

30229

福利费

0.00

39907

国家赔偿费用支出

0.00

30310

个人农业生产补贴

0.00

30231

公务用车运行维护费

5.99

39908

对民间非营利组织和群众性自治组织补贴

0.00

30311

代缴社会保险费

0.00

30239

其他交通费用

11.17

39909

经常性赠与

0.00

30399

其他对个人和家庭的补助

140.93

30240

税金及附加费用

0.00

39910

资本性赠与

0.00




30299

其他商品和服务支出

21.49

39999

其他支出

0.00

人员经费合计

103,364.67

公用经费合计

1,239.32

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。


政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

部门:****点击查看

2024年度

单位:万元

项目

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

0.00

19,338.26

19,338.26

0.00

19,338.26

0.00

212

城乡社区支出

0.00

8,064.51

8,064.51

0.00

8,064.51

0.00

21208

国有土地使用权出让收入安排的支出

0.00

8,064.51

8,064.51

0.00

8,064.51

0.00

****点击查看801

征地和拆迁补偿支出

0.00

7,493.38

7,493.38

0.00

7,493.38

0.00

****点击查看899

其他国有土地使用权出让收入安排的支出

0.00

571.13

571.13

0.00

571.13

0.00

229

其他支出

0.00

11,273.74

11,273.74

0.00

11,273.74

0.00

22904

其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出

0.00

10,947.42

10,947.42

0.00

10,947.42

0.00

****点击查看401

其他政府性基**排的支出

0.00

6,474.70

6,474.70

0.00

6,474.70

0.00

****点击查看403

其他政府性基金债务收入安排的支出

0.00

4,472.72

4,472.72

0.00

4,472.72

0.00

22960

彩票公益**排的支出

0.00

326.32

326.32

0.00

326.32

0.00

****点击查看004

用于教育事业的彩票公益金支出

0.00

326.32

326.32

0.00

326.32

0.00

注:本****点击查看政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。



国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开09表

部门:****点击查看

2024年度

单位:万元

项目

本年支出

科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

栏次

1

2

3

合计

0.00

0.00

0.00






注:本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。



财政拨款“三公”经费支出决算表

公开10表

部门:****点击查看

2024年度

单位:万元

预算数

决算数

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行维护费

公务接待费

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行维护费

公务接待费

小计

公务用车购置费

公务用车运行维护费

小计

公务用车购置费

公务用车运行维护费

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

10.49

0.00

7.49

0.00

7.49

3.00

10.48

0.00

7.48

0.00

7.48

3.00

注:本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中,预算数为“三公”经费全年预算数,反映按规定程序调整后的预算数;决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资**排的实际支出。


第三部分 2024年度部门决算

情况说明


一、收入支出决算总体情况说明

****点击查看2024年度收入、支出决算总计191,129.05万元。2023年度收入、支出决算总计178,163.24万元。与2023年度相比,增加12,965.81万元,增长7.28%,主要原因是:本年争取上级转移支付。

二、收入决算情况说明

****点击查看2024年度收入决算合计174,652.10万元。其中:财政拨款收入170,627.25万元,占97.70%;事业收入1,317.50万元,占0.75%;其他收入2,707.36万元,占1.55%。


三、支出决算情况说明

****点击查看2024年度支出决算合计174,331.64万元。其中:基本支出105,646.33万元,占60.60%;项目支出68,685.31万元,占39.40%。


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

****点击查看2024年度财政拨款收、支决算总计184,287.39万元。2023年度收、支决算总计172,252.24万元。与2023年度相比,增加12,035.15万元,增长6.99%,主要原因是:本年争取上级转移支付。


五、非财政拨款收入支出决算总体情况说明

****点击查看2024年度非财政拨款收入决算总计6,841.66万元。其中:本年收入合计4,024.85万元,使用非财政拨款结余(含专用结余)0.00万元,年初结转和结余2,816.81万元。

****点击查看非财政拨款支出决算总计6,841.66万元。其中:本年支出合计3,425.23万元,结余分配0.00万元,年末结转结余3,416.43万元。


六、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

****点击查看2024年度一般公共预算财政拨款支出合计151,568.16万元,占本年支出合计的86.94%。与2023年度相比,一般公共预算财政拨款支出减少355.61万元,下降0.23% ,主要原因是一是上年结转到本年减少;二是厉行节约,压缩开支。。


(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出151,568.16万元,主要用于以下方面:

教育支出(类)151,548.16万元,占99.99%;科学技术(类)20.00万元,占0.01%。


(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为110,478.86万元,支出决算为151,568.16万元,完成年初预算的137.19%,其中:

1.一般公共服务支出(类)其他一般公共服务支出(款)其他一般公共服务支出(项)年初预算为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.00%,决算数等于预算数的主要原因是:0。
2.教育支出(类)教育管理事务(款)行政运行(项)年初预算为1,316.64万元,支出决算为1,197.68万元,完成年初预算的90.96%,决算数小于预算数的主要原因是:县级资金统筹调整。
3.教育支出(类)教育管理事务(款)其他教育管理事务支出(项)年初预算为220.88万元,支出决算为201.54万元,完成年初预算的91.24%,决算数小于预算数的主要原因是:县级资金统筹调整。
4.教育支出(类)普通教育(款)学前教育(项)年初预算为14,520.36万元,支出决算为19,892.77万元,完成年初预算的137.00%,决算数大于预算数的主要原因是:本年争取上级转移支付。
5.教育支出(类****点击查看小学教育(项)年初预算为43,652.24万元,支出决算为59,277.53万元,完成年初预算的135.79%,决算数大于预算数的主要原因是:本年争取上级转移支付。
6.教育支出(类****点击查看初中教育(项)年初预算为32,673.24万元,支出决算为43,250.71万元,完成年初预算的132.37%,决算数大于预算数的主要原因是:本年争取上级转移支付。
7.教育支出(类)普通教育(款)高中教育(项)年初预算为12,834.78万元,支出决算为17,945.56万元,完成年初预算的139.82%,决算数大于预算数的主要原因是:本年争取上级转移支付。
8.教育支出(类)普通教育(款)高等教育(项)年初预算为287.10万元,支出决算为1,874.17万元,完成年初预算的652.79%,决算数大于预算数的主要原因是:本年争取上级转移支付。
9.教育支出(类)普通教育(款)其他普通教育支出(项)年初预算为14.70万元,支出决算为122.99万元,完成年初预算的836.67%,决算数大于预算数的主要原因是:本年争取上级转移支付。
10.教育支出(类)职业教育(款)中等职业教育(项)年初预算为2,817.12万元,支出决算为4,613.53万元,完成年初预算的163.77%,决算数大于预算数的主要原因是:本年争取上级转移支付。
11.教育支出(类)特****点击查看学校教育(项)年初预算为413.00万元,支出决算为564.68万元,完成年初预算的136.73%,决算数大于预算数的主要原因是:本年争取上级转移支付。
12.教育支出(类)特殊教育(款)其他特殊教育支出(项)年初预算为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.00%,决算数等于预算数的主要原因是:无。
13.教育支出(类)教育费附加安排的支出(款)其他教育费附加安排的支出(项)年初预算为310.00万元,支出决算为92.48万元,完成年初预算的29.83%,决算数小于预算数的主要原因是:县级资金统筹调整。
14.教育支出(类)其他教育支出(款)其他教育支出(项)年初预算为418.80万元,支出决算为2,514.52万元,完成年初预算的600.41%,决算数大于预算数的主要原因是:本年争取上级转移支付。
15.科学技术支出(类)科学技术普及(款)青少年科技活动(项)年初预算为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.00%,决算数等于预算数的主要原因是:无。
16.科学技术支出(类)其他科学技术支出(款)其他科学技术支出(项)年初预算为20.00万元,支出决算为20.00万元,完成年初预算的100.00%,决算数等于预算数的主要原因是:无
七、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

****点击查看2024年度一般公共预算财政拨款基本支出合计104,603.99万元,其中:

(一)人员经费:103,364.67万元,主要包括 职工基本工资32068.02万元、津贴补贴14451.09万元、奖金4547.42万元、绩效工资16970.2万元、机关事业单位基本养老保险缴费9714.46万元、职业年金1020.73万元、职工基本医疗保险缴费3584.87万元、其他社会保障缴费641.42万元、住房公积金6493.58万元、其他工资福利支出6091.93万元、退休费5397.95万元、抚恤金758.85万元、生活补助费471.03万元、助学金12.18万元、其他对个人和家庭补助140.93万元。

(二)公用经费:1,239.32万元,主要包括 办公费127.92万元、咨询费0.39万元、手续费0.90万元、水费25.36万元、电费32.70万元、邮电费1.77万元、邮电费18.36万元、维修(护)费937.24万元、租赁费0.39万元、培训费3.33万元、公务接待费3.00万元、劳务费18.87万元、工会经费15.07万元、公务用车运行维护费5.99万元、其他交通费用11.17万元、其他商品和服务支出21.49万元、办公设备购置15.38万元。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

****点击查看2024年度政府性基金预算财政拨款本年收入19,338.26万元。2023年度政府性基金预算财政拨款本年收入3,517.98万元。与2023年度相比,增加15,820.28万元,增长449.70%.主要原因是:本年争取上级转移支付。

****点击查看2024年度政府性基金预算财政拨款本年支出19,338.26万元。2023年度政府性基金预算财政拨款本年支出3,517.99万元。与2023年度相比,增加15,820.26万元,增长449.70%,主要原因是:本年争取上级转移支付。

具体情况如下:征地和拆迁补偿支出7493.38万元、其他国有土地使用权出让收入安排的支出571.13万元、其他政府性基**排的支出6474.70万元、其他政府性基金债务收入安排的支出4472.72万元、用于教育事业的彩票公益金支出326.32万元。

九、国有资本经营预算财政拨款决算情况说明

****点击查看2024年度国有资本经营预算财政拨款支出0.00万元。2023年度国有资本经营预算财政拨款支出0.00万元。与2023年度相比持平,主要原因是:无。

具体情况如下:无。

十、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

****点击查看2024年“三公”经费财政拨款支出预算为10.49万元,“三公”经费财政拨款支出决算为10.48万元,完成预算数的99.95%。支出决算较上年减少4.35万元,下降29.32%。主要原因是:认真贯彻落实“党政机关要坚持过紧日子”的要求,厉行节约、从严控制“三公”经费开支。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费预算0.00万元,支出决算0.00万元,完成预算的0.00%;与上一年相比,支出决算较上年持平

2024年本单位组织的出国团0个,出国团0人次,开支包括:无。

2.公务用车购置及运行维护费预算7.49万元,支出决算7.48万元,完成预算的99.87%;与上一年相比,支出决算较上年减少2.42万元,下降24.44%。

决算数小于预算数的主要原因是认真贯彻落实“党政机关要坚持过紧日子”的要求,厉行节约、从严控制“三公”经费开支;决算数较上年减少的主要原因是认真贯彻落实“党政机关要坚持过紧日子”的要求,厉行节约、从严控制“三公”经费开支。

其中:公务用车购置费0.00万元,2024年购置公务用车0辆。

公务用车运行维护费7.48万元,主要用于: 单位领导班子开会,下乡检查工作。 截至2024年12月31日,开支财政拨款的公务用车保有量为5辆。

3.公务接待费预算3.00万元,支出决算3.00万元,完成预算的100.00%;与上一年相比,支出决算较上年减少1.93万元,下降39.15%。

决算数较上年减少的主要原因是严格执行中央、省、市和真贯彻落实规定,规范管理,厉行节约、压缩经费开支。

具体是包括:接待上级部门检查工作用餐。

国内接待费支出3.00万元,主要是接待上级部门检查工作用餐。2024年本单位国内公务接待62批次,565人次。

与2023年相比,公务接待减少。

国(境)外接待费支出0.00万元,主要是无。2024年本单位国(境)外公务接待0批次,0人次。

十一、其他重要事项的情况说明

****点击查看机关运行经费支出情况

****点击查看2024年度机关运行经费支出1,027.35万元。与2023年相比增加289.18万元,增长39.18%。主要原因是: ****点击查看学校公用经费预算在基本支出中。。

****点击查看政府采购支出情况

****点击查看2024****点击查看政府采购支出。

(三)国有资产占用情况

截至2024年12月31日,****点击查看共有车辆6辆,其中:副部(省)级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车6辆、其他用车主要包括单位领导班子到省、市开会,下乡检查工作等。。单价100万元以上的设备0台(套)。

十二、预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况

根据财政预算绩效管理要求,****点击查看组织对2024年度项目支出开展了绩效自评工作。

2024年项目支出绩效评价项目数28个项目,共计8686.97万元,主要是城乡义务教育公用经**级匹配等。绩效自评采取了逐个项目管理,做到底数清,项目明,提高了项目资金使用率。取得了较为显著的成绩。

(二)项目支出绩效自评结果

项目支出绩效评价项目数28个,主要是城乡义务教育公用经**级匹配等。绩效自评采取了逐个项目管理,做到底数清,项目明,提高了项目资金使用率。取得了较为显著的成绩。自评结果良好。

(三)部分重点项目绩效评价结果

2024年度,我单位未开展重点项目绩效评价工作,故无项目绩效评价结果说明。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入:指同级财政当年拨付的资金,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

四、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入:指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

六、其他收入:指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“附属单位缴款”等之外取得的收入。

七、使用非财政拨款结余(含专用结余):指事业单位 按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金 额,以及使用专用结余安排支出的金额。

八、年初结转和结余:指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余资金。

九、结余分配:指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

十、年末结转和结余:指单位按有关规**转到下年或以后年度继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余资金。

十一、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十三、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、对附属单位补助支出:指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

十五、“三公”经费:纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十六、机关运行经费:为保障行政单位(含参****点击查看事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。


第五部分 附件

请上传“项目绩效”相关附件。

请作为压缩包上传到公开网页。

****点击查看2024年绩效自评、部门整体评价表(教育汇总).pdf



附件(1)
德江县教育局2024年绩效自评、部门整体评价表(教育汇总).pdf
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