明光市中医院关于文化艺术类的网上超市采购项目合同履约验收公告

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发布于 2025-07-30
安徽****公司
联系人联系人108个

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历史招中标信息历史招中标信息5975条

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一、 *采购人名称: ****点击查看

二、 *履约供应商名称: ****点击查看

三、 *采购项目编号: ****点击查看

四、 *合同编号: ****点击查看6767

五、 *验收单位: ****点击查看

六、 *验收日期: 2025年7月30日

七、 *验收结果:

序号 服务内容 验收数量 验收金额(元) 验收标准\规格型号\技术标准 验收结果 备注
1 维达 维达干手纸擦手纸V2056卫生纸200抽加厚纸巾 600 3900.0 维达/Vinda\V2056 验收通过
2 南孚 7号 普通干电池 单节装 1000 1490.0 南孚/NANFU\7号 验收通过
3 抽纸 500 400.0 无品牌\CZ08 验收通过
4 电视遥控器 5 125.0 无品牌\YK52 验收通过
5 得力 彩喷纸 50 1021.5 得力/deli\4880 验收通过
6 得力 S761 红水笔芯 1000 650.0 得力/deli\S761 验收通过
7 洗手液 240 1920.0 无品牌\XS8Y 验收通过
8 电视机遥控器 1 89.0 无品牌\YK98 验收通过
9 电视机遥控器 1 43.0 无品牌\Yk45 验收通过
10 格兰仕 P70J17L-V1(W0) 微波炉 2 640.0 格兰仕/Galanz\P70J17L-V1(W0) 验收通过
11 彩虹 5219 杀虫剂喷雾 24 384.0 彩虹/RAINBOW\5219 验收通过
12 得力 63110 得力 63110 文件夹 抽杆夹 拉杆夹 500 500.0 得力/deli\63110 验收通过
13 枪手 10盘装 枪手无香蚊香10盘装 54 270.0 枪手/GUNNER\10盘装 验收通过
14 得力 7102 得力 7102 固体胶胶棒 21g 50 100.0 得力/deli\7102 验收通过
15 绿叶 粘蝇胶10片装 粘蝇胶 GL2109 粘蝇纸 苍蝇纸 1片装 100 30.0 绿叶/GreenLeaf\粘蝇胶10片装 验收通过
16 绿联 水晶头 10 850.0 绿联/Ugreen\80390 验收通过
17 智游虎 一次性塑料水杯 200 1000.0 智游虎\一次性塑料水杯 验收通过
18 智游虎 双面胶 20 318.0 智游虎\双面胶1.5cm 验收通过
19 南孚 南孚5号电池 2000 3300.0 南孚/NANFU\5号 验收通过
20 智游虎 保鲜袋 保鲜膜45cm 36 1080.0 智游虎\保鲜袋 验收通过
21 打火机808 200 100.0 无品牌\打火机 验收通过
22 一次性纸杯 2000 60.0 无品牌\定制一次性纸杯 验收通过
23 【运费】 1 0.0 验收通过


验收报告:
验收人员名单: 陆颖珅