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我委拟对原下属单****点击查看监督所开展内部审计工作,主要内容为2023年被审计单位组织实施的财务收支、经济活动、内部控制、风险管理等。(单位收支情况、内部控制情况、票据管理情况、经费预算执行情况、财经制度执行情况、重大项目的实施效果情况等)。现采取邀标方式确定成交供应商,预算总金额1.7万元。请具有相关资质且未在相关网站列入失信名单、熟悉事业单位经济业务、有意向开展此项工作的单位于2024年11月13日17点前将工作实施方案、有关资质、2022年以来从业经验、报价等投标资料用信封密封(在信封密封处加盖单位公章)报送至我委财务科,逾期无效。具体事宜,请电话联系。
联系电话:0772-****点击查看299
联系人:杨彩丽
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2024年11月7日