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****点击查看**医院院内招标公告
2024年第47批
一、采购项目:医院内部控制业务专业咨询服务项目
二、采购需求:
1、项目内容:切合医院发展需要,完善医院风险管控体系建设,根据《行政事业单位内部控制规范(试行)》(财会【2012】21号)、《公立医院内部控制管理办法》(国卫财务发【2020】31号)以及2023年12月8日发布的《关****点击查看医院内部控制建设的指导意见》文件要求,协助医院完成健全内控管理体系相关资料的归集和梳理工作,在原有预算管理、收支管理、资产管理、采购管理、合同管理、基础建设管理六大模块基础上增加包括医疗(医保)管理、科研管理、教学管理、互联网管理、医联体管理、信息化建设管理六个模块的内部控制业务的专业咨询服务。
2、要求:
(1)提交《****点击查看**医院业务管理调研报告》。
(2)协助院方进行内部控制体系建设工作,提供全年的技术指导,协助完成内控手册资料的归集、整理、修订等工作。
(3)正式施行前,为便于全体干部职工掌握和执行,负责做好实施前培训辅导工作。
3、预算总金额:20万元,报价不可高于预算。
三、供应商资格要求:
1、在中华人民**国注册的,具有独立承担民事责任的能力和具有管理咨询、技术服务等相关经营范围的经营许可,向采购人提供货物和服务的法人、其他组织或自然人。
2、具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录。
3、具有履行合同所必需人员及专业技术能力。
4、具有健全的财务会计制度,信誉良好,未被“信用中国”网站列入失信被执行人,无严重违法失信行为。
5、本项目不接受联合体投标。
四、报名提供资料:
1、营业执照副本复印件,法定代表人、授权人身份证(复印件),授权委托书。
2、税收和社会保障资金缴纳记录。
3、报名日期前3日内“信用中国”网站下载的信用报告(应包含有行政许可、行政处罚等信息)。
4、近三年内服务的类似项目主要客户清单,提供合同或发票复印件。
5、承诺书,保证所有资料真实有效。
6、将此公告打印,报名时一并提交。
以上材料需加盖单位公章。
五、报名文件提交及接收起止日期:
2024年09月26日起至2024年10月08日17:00截止(节假日除外),接收完毕院内进行资质初审,等待通知。
六、报名文件及投标地点、联系人及方式:
地 点:**市**区马坡镇健盛街1号院(****点击查看**医院新院区住院部四楼西侧 采供中心)。
联系人:采供中心 鲁老师 电话:010-****点击查看9922,财务处 安老师 电话:010-****点击查看9999转64000。
七、说明:
1、采购过程中投标人如有虚假描述、虚假承诺、提供虚假证明材料的应承担因此造成的一切责任及后果,包括但不限于取消中标资格,赔偿所有经济损失,纳入黑名单,三年内不得参与我院项目投标。
2、投标人应按要求准备相关资料,如资质、材料等不符合要求,我院有权拒绝其投标。对初审合格的投标人,我院另行通知院内招标会时间。
3、院内招标会开始前30****点击查看中心,现场核实授权人身份信息。
4、授权人自行携带响应文件,现场拆封,述标,并书面报出最终价格。
5、单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商,不得参加同一包的投标或者未划分包的同一采购项目的磋商,供应商须提供声明(见附件1)。
2024年09月26日
附件1
供应商无关联关系书面声明函
****点击查看**医院:
我单位郑重声明:与本单位负责人为同一人或者与本单位存在控股关系、管理关系的其他关联供应商未参与 (项目名称)同一合同项下的院内招标。
我单位保证上述声明真实、有效、可查。
特此声明。
供应商名称: (加盖单位公章)
法定代表人或授权代表: (签字)
日 期: