**维吾尔自治区****点击查看
2024 年单位预算公开
1目 录
第一部分 2024 年**维吾尔自治区****点击查看单位概
况
一、 主要职能
二、 机构设置及人员情况
第二部分 2024 年单位预算公开表
一、 单位收支总体情况表
二、 单位收入总体情况表
三、 单位支出总体情况表
四、 财政拨款收支预算总体情况表
五、 一般公共预算支出情况表
六、 一般公共预算基本支出情况表
七、 一般公共预算项目支出情况表
八、 政府性基金预算支出情况表
九、 国有资本经营预算支出情况表
十、 财政拨款“三公”经费支出情况表
十一、 上年结转结余情况明细表
第三部分 2024 年单位预算情况说明
一、 关于**维吾尔自治区****点击查看 2024 年收支预
算情况的总体说明
二、 关于**维吾尔自治区****点击查看 2024 年收入预
算情况说明
三、 关于**维吾尔自治区****点击查看 2024 年支出预
算情况说明
2四、 关于**维吾尔自治区****点击查看 2024 年财政拨
款收支预算情况的总体说明
五、 关于**维吾尔自治区****点击查看 2024 年一般公
共预算当年拨款情况说明
六、 关于**维吾尔自治区****点击查看 2024 年一般公
共预算基本支出情况说明
七、 关于**维吾尔自治区****点击查看 2024 年一般公
共预算项目支出情况说明
八、 关于**维吾尔自治区****点击查看 2024 年政府性
基金预算拨款情况说明
九、 关于**维吾尔自治区****点击查看 2024 年国有资
本经营预算拨款情况说明
十、 关于**维吾尔自治区****点击查看 2024 年财政拨
款“三公”经费预算情况说明
十一、 关于**维吾尔自治区****点击查看 2024 年上年
结转结余预算情况说明
十二、 其他重要事项的情况说明
第四部分 名词解释
3第一部分 2024 年**维吾尔自治区****点击查看单位
概况
一、 主要职能
**维吾尔自治区****点击查看主要职责是:
(一)贯彻执行党和国家政务服务和公共**交易的法律法规和方针政策。
(二)承担自治区政务服务规范化、标准化工作,以及各地、各部门政务服
务能力评估工作,为“放管服”改革落地提供支撑。
(三)负责对自治区本级工程建设项目招标投标、矿业权出让、国有产权交
易、政府采购、及以市场化方式配置的自然**、资产股权、环境权等各类
公共**交易,提供见证、场所、信息、档案、专家抽取等管理和服务。
(四)承担全区政务服务数据汇聚整合、共享开放、应用融合等数据管理工
作。
(五)对地(州、市)、县(市、区)****点击查看进行业务指
导。
(六)承担全区一体化在线政务服务平台和公共**交易平台建设、运行维
护等工作,承担“12345”在线服务平台相关工作。
(七****点击查看服务大厅和公共**交易大厅的日常管理及规范化建
设工作。
(八)完成自治区党委、****点击查看政府交办的其他事项。
二、 机构设置及人员情况
**维吾尔自治区****点击查看无下属预算单位,下设 13
个处室,分别是:综合部、政务服务部、****点击查看交易部、大数据部、大厅管
理部、建设管理部、工程交易部、****点击查看交易部、政府采购部、医疗药品采
购部、现场监督部、财务审计部、****点击查看机关党委)。
4**维吾尔自治区****点击查看编制数 101,实有人数 72
人,其中:在职 70 人,减少 2 人;退休 2 人,增加 0 人;离休 0 人,增加 0
人。
56
第二部分 2024 年单位预算公开表
表 1
单位收支总体情况表
编制单位:**维吾尔自治区****点击查看
单位:万元
收入
支出
项目
预算数
支出功能分类
预算数
一、本年收入
9,309.74 201 一般公共服务支出
18,405.78
1、一般公共预算拨款
1,379.81 202 外交支出
其中:一般财力
1,379.81 203 国防支出
上级一般公共预算安排转移支付
204 公共安全支出
2、基金预算拨款
205 教育支出
其中:政府性基金收入
206 科学技术支出
上级政府性基**排转移支付
207 文化旅游体育与传媒支出
3、国有资本经营预算拨款
208 社会保障和就业支出
138.70
其中:国有资本经营收入
209 社会保险基金支出
上级国有资本经营预算安排转移支付
210 卫生健康支出
121.86
4.财政专户核拨
211 节能环保支出
5.单位资金
7,929.93 212 城乡社区支出
其中:事业收入
213 农林水支出
上级补助收入
214 交通运输支出
附属单位上缴收入
215 **勘探工业信息等支出
事业单位经营收入
7,929.93 216 商业服务业等支出
其他收入
217 金融支出
二、上年结转结余
9,457.44 219 援助其他地区支出
1、财政拨款结转
9,457.44 220 自然**海洋气象等支出
其中:一般公共预算拨款
9,457.44 221 住房保障支出
100.85
基金预算拨款
222 粮油物资储备支出
国有资本经营预算拨款
223 国有资本经营预算支出
2、非财政拨款结转结余
224 灾害防治及应急管理支出
其中:财政专户核拨
227 预备费
单位资金
229 其他支出
230 转移性支出
231 债务还本支出
232 债务付息支出
233 债务发行费用支出
234 抗疫特别国债安排的支出
收 入 总 计
18,767.18
支 出 总 计
18,767.187
表 2
单位收入总体情况表
编制单位:**维吾尔自治区****点击查看
单位:万元
功能分类
科目编码
功能分类科目名称
总计
财政拨款(补助)
财政专户
(教育收
费)
单位资金
财政拨款
结转
非财政拨
款结转结
余
类 款 项
财政拨款
(补助)小
计
一般公共
预算
上级一般
公共预算
安排的转
移支付
政府性基
金预算
上级政府性
基**排的
转移支付
国有资本
经营预算
上级国有
资本经营
预算安排
的转移支
付
※ ※ ※
※
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
总计
18,767.18
1,379.81
1,379.81
7,929.93
9,457.44
201
一般公共服务支出
18,405.78
1,018.41
1,018.41
7,929.93
9,457.44
201 03
政府办公厅(室)及相关机构事务
18,405.78
1,018.41
1,018.41
7,929.93
9,457.44
201 03 05
****点击查看机关事务管理
134.60
134.60
201 03 50
事业运行
1,018.41
1,018.41
1,018.41
201 03 99
****点击查看办公厅(室)及相关机
构事务支出
17,252.77
7,929.93
9,322.84
208
社会保障和就业支出
138.70
138.70
138.70
208 05
行政事业单位养老支出
138.70
138.70
138.70
208 05 02
事业单位离退休
4.24
4.24
4.24
208 05 05
机关事业单位基本养老保险缴费
支出
134.46
134.46
134.46
210
卫生健康支出
121.86
121.86
121.86
210 11
行政事业单位医疗
121.86
121.86
121.86
210 11 02
事业单位医疗
63.03
63.03
63.03
210 11 03
公务员医疗补助
58.83
58.83
58.83
221
住房保障支出
100.85
100.85
100.858
编制单位:**维吾尔自治区****点击查看
单位:万元
功能分类
科目编码
功能分类科目名称
总计
财政拨款(补助)
财政专户
(教育收
费)
单位资金
财政拨款
结转
非财政拨
款结转结
余
类 款 项
财政拨款
(补助)小
计
一般公共
预算
上级一般
公共预算
安排的转
移支付
政府性基
金预算
上级政府性
基**排的
转移支付
国有资本
经营预算
上级国有
资本经营
预算安排
的转移支
付
※ ※ ※
※
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
221 02
住房改革支出
100.85
100.85
100.85
221 02 01
住房公积金
100.85
100.85
100.859
表 3
单位支出总体情况表
编制单位:**维吾尔自治区****点击查看
单位:万元
科目
支出预算
功能分类科目编码
功能分类科目名称
合计
基本支出
项目支出
类
款
项
※
※
※
※
1
2
3
总计
18,767.18
1,379.81
17,387.37
201
一般公共服务支出
18,405.78
1,018.41
17,387.37
201
03
政府办公厅(室)及相关机构事务
18,405.78
1,018.41
17,387.37
201
03
05
****点击查看机关事务管理
134.60
134.60
201
03
50
事业运行
1,018.41
1,018.41
201
03
99
****点击查看办公厅(室)及相关机构事务支出
17,252.77
17,252.77
208
社会保障和就业支出
138.70
138.70
208
05
行政事业单位养老支出
138.70
138.70
208
05
02
事业单位离退休
4.24
4.24
208
05
05
机关事业单位基本养老保险缴费支出
134.46
134.46
210
卫生健康支出
121.86
121.86
210
11
行政事业单位医疗
121.86
121.86
210
11
02
事业单位医疗
63.03
63.03
210
11
03
公务员医疗补助
58.83
58.83
221
住房保障支出
100.85
100.85
221
02
住房改革支出
100.85
100.85
221
02
01
住房公积金
100.85
100.8510
表 4
财政拨款收支预算总体情况表
编制单位:**维吾尔自治区****点击查看
单位:万元
财政拨款收入
财政拨款支出
项目
合计
支出功能分类
合计
一般公共预
算
政府性基金
预算
国有资本经
营预算
一、财政拨款(补助)
1,379.81 201 一般公共服务支出
1,018.41
1,018.41
一般公共预算
1,379.81 202 外交支出
政府性基金预算
203 国防支出
国有资本经营预算
204 公共安全支出
205 教育支出
206 科学技术支出
207 文化旅游体育与传媒支出
208 社会保障和就业支出
138.70
138.70
209 社会保险基金支出
210 卫生健康支出
121.86
121.86
211 节能环保支出
212 城乡社区支出
213 农林水支出
214 交通运输支出
215 **勘探工业信息等支出
216 商业服务业等支出
217 金融支出
219 援助其他地区支出
220 自然**海洋气象等支出
221 住房保障支出
100.85
100.85
222 粮油物资储备支出
223 国有资本经营预算支出
224 灾害防治及应急管理支出
227 预备费
229 其他支出
230 转移性支出
231 债务还本支出
232 债务付息支出
233 债务发行费用支出
234 抗疫特别国债安排的支出
收入总计
1,379.81
支出总计
1,379.81
1,379.8111
表 5
一般公共预算支出情况表
编制单位:**维吾尔自治区****点击查看
单位:万元
科目
一般公共预算支出
功能分类科目编码
功能分类科目名称
合计
基本支出
项目支出
类
款
项
※
※
※
※
1
2
3
总计
1,379.81
1,379.81
201
一般公共服务支出
1,018.41
1,018.41
201
03
政府办公厅(室)及相关机构事务
1,018.41
1,018.41
201
03
50
事业运行
1,018.41
1,018.41
208
社会保障和就业支出
138.70
138.70
208
05
行政事业单位养老支出
138.70
138.70
208
05
02
事业单位离退休
4.24
4.24
208
05
05
机关事业单位基本养老保险缴费支出
134.46
134.46
210
卫生健康支出
121.86
121.86
210
11
行政事业单位医疗
121.86
121.86
210
11
02
事业单位医疗
63.03
63.03
210
11
03
公务员医疗补助
58.83
58.83
221
住房保障支出
100.85
100.85
221
02
住房改革支出
100.85
100.85
221
02
01
住房公积金
100.85
100.8512
表 6
一般公共预算基本支出情况表
编制单位:**维吾尔自治区****点击查看
单位:万元
科目
一般公共预算基本支出
经济分类科
目编码
经济分类科目名称
合计
人员经费
公用经费
类
款
※
※
※
1
2
3
总计
1,379.81
1,258.46
121.35
301
工资福利支出
1,254.22
1,254.22
301
01
基本工资
332.79
332.79
301
02
津贴补贴
74.31
74.31
301
03
奖金
194.41
194.41
301
07
绩效工资
245.12
245.12
301
08
机关事业单位基本养老保险缴费
134.46
134.46
301
10
职工基本医疗保险缴费
69.75
69.75
301
11
公务员医疗补助缴费
58.83
58.83
301
12
其他社会保障缴费
18.49
18.49
301
13
住房公积金
100.85
100.85
301
99
其他工资福利支出
25.21
25.21
302
商品和服务支出
121.35
121.35
302
01
办公费
20.00
20.00
302
07
邮电费
6.00
6.00
302
11
差旅费
39.40
39.40
302
16
培训费
2.00
2.00
302
17
公务接待费
2.00
2.00
302
28
工会经费
16.81
16.81
302
29
福利费
15.13
15.13
302
31
公务用车运行维护费
20.02
20.02
303
对个人和家庭的补助
4.24
4.24
303
02
退休费
4.16
4.16
303
99
其他对个人和家庭的补助
0.08
0.0813
表 7
一般公共预算项目支出情况表
编制单位:**维吾尔自治区****点击查看
单位:万元
科目编码
功能分类科目名称
项目名称
项目支出
合计
工资福利
支出
商品服务
支出
对个人和
家庭的补
助
债务利息
及费用支
出
资本性支
出(基本
建设)
资本性支
出
对企业补
助(基本
建设)
对企业补
助
对社会保
障基金补
助
其他支出
类 款 项
※ ※ ※
※
※
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
**维吾尔自治区****点击查看 2024 年没有使用一般公共预算安排项目支出,一般公共预算项目支出情况表为空表。14
表 8
政府性基金预算支出情况表
编制单位:**维吾尔自治区****点击查看
单位:万元
科目
政府性基金预算支出
功能分类科目编码
功能分类科目名称
合计
基本支出
项目支出
类
款
项
人员经费
公用经费
※
※
※
※
1
2
3
4
**维吾尔自治区****点击查看 2024 ****点击查看政府性基金预算拨款安排的支出,政府
性基金预算支出情况表为空表。15
表 9
国有资本经营预算支出情况表
编制单位:**维吾尔自治区****点击查看
单位:万元
科目
国有资本经营预算支出
功能分类科目编码
功能分类科目名称
合计
基本支出
项目支出
类
款
项
人员经费
公用经费
※
※
※
※
1
2
3
4
**维吾尔自治区****点击查看 2024 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出,国
有资本经营预算支出情况表为空表。16
表 10
财政拨款“三公”经费支出情况表
编制单位:**维吾尔自治区****点击查看
单位:万元
“三公”经费支出内容
合计
资金来源
一般公共预算
政府性基金
国有资本经营
预算
※
1
2
3
4
合计
22.02
22.02
因公出国(境)费
公务接待费
2.00
2.00
公务用车购置及运行费(小计)
20.02
20.02
其中:公务用车购置费
公务用车运行费
20.02
20.0217
表 11
上年结转结余情况明细表
编制单位:**维吾尔自治区****点击查看
单位:万元
项目名称
总计
财政拨款
非财政拨款
合计
基本支出
项目支出
合计
基本支出
项目支出
人员经费
公用经费
人员经费
公用经费
※
1
2
3
4
5
6
7
8
9
总计
9,457.44
9,457.44
9,457.44
**维吾尔自治区****点击查看
9,457.44
9,457.44
9,457.44
特定目标 ****点击查看689C
134.60
134.60
134.60
自治区一体化在线政务服务平台深化应用项目
9,322.84
9,322.84
9,322.84第三部分 2024 年单位预算情况说明
一、 关于**维吾尔自治区****点击查看 2024 年收支预
算情况总体说明
按照全口径预算的原则,**维吾尔自治区****点击查看
2024 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 18,767.18 万元。
收入预算包括:一般公共预算、单位资金、财政拨款结转结余。
支出预算包括:一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、
住房保障支出。
二、 关于**维吾尔自治区****点击查看 2024 年收入预
算情况说明
**维吾尔自治区****点击查看单位收入预算 18,767.18
万元,其中:
一般公共预算 1,379.81 万元,占 7.35%,比上年预算增加 21.87 万元,增
长 1.61%,主要原因是绩效改革、工资调整等相应政策使得基本支出核定增加,
一般公共预算拨款增加。
上级一般公共预算安排的转移支付资金未安排。
政府性基金预算 0.00 万元,占 0.00%,比上年预算增加 0.00 万元,增长
0.00%,主要原因是由于2024****点击查看政府性基金预算。
上级政府性基**排的转移支付资金未安排。
国有资本经营预算 0.00 万元,占 0.00%,比上年预算增加 0.00 万元,增
长 0.00%,主要原因是由于2024年与上年均未安排国有资本经营预算。
上级国有资本经营预算安排的转移支付资金未安排。
18单位资金 7,929.93 万元,占 42.25%,比上年预算增加 943.36 万元,增长
13.50%,主要原因是该项****点击查看中心实有资金账户资金,主要用于
支付以前年度项目及新增项目款。
财政拨款结转 9,457.44 万元,占 50.11%,比上年预算增加 9,457.44 万元,
增长 100.00%,主要原因是 2024 年度项目支出增加自治区一体化在线政务服务
平台深化应用项目和特定目标 ****点击查看689C 项目。
三、 关于**维吾尔自治区****点击查看 2024 年支出预
算情况说明
**维吾尔自治区****点击查看 2024 年支出预算
18,767.18 万元,其中:
基本支出 1,379.81 万元,占 7.35%,比上年预算增加 21.87 万元,增长
1.61%,主要原因是绩效改革、工资调整等相应政策使得基本支出核定增加。
项目支出 17,387.37 万元,占 92.65%,比上年预算增加 10,400.80 万元,
增长 148.87%,主要原因是用于自治区一体化在线政务服务平台深化应用项目
和特定目标 ****点击查看689C 项目。
四、 关于**维吾尔自治区****点击查看 2024 年财政拨
款收支预算情况的总体说明
**维吾尔自治区****点击查看 2024 年财政拨款收支总
预算 1,379.81 万元。
收入全部为一般公共预算拨款,无政府性基金预算拨款和国有资本经营预
算。
收入预算包括:一般公共预算拨款 1,379.81 万元。
一般公共预算支出包括:一般公共服务支出 1,018.41 万元,主要用于保
障中心正常运转的人员、公用以及特定目标类项目各项支出;社会保障和就业
19支出 138.70 万元,主要用于缴纳本单位工作人员社会保险缴费;卫生健康支
出 121.86 万元,主要用于缴纳本单位工作人员社会保险缴费;住房保障支出
100.85 万元,主要用于缴纳本单位在职人工作员住房公积金缴费。
五、 关于**维吾尔自治区****点击查看 2024 年一般公
共预算当年拨款情况说明
(一)一般公共预算当年拨款规模变化情况
**维吾尔自治区****点击查看 2024 年一般公共预算拨
款合计 1,379.81 万元,其中:
基本支出 1,379.81 万元,比上年预算增加 21.87 万元,增长 1.61%。主要
原因是绩效改革、工资调整等相应政策使得基本支出核定增加,基本支出有所
增加。
项目支出 0.00 万元,比上年预算增加 0.00 万元,增长 0.00%。主要原因
是未安排项目支出预算,所以较上年无变化。
(二)一般公共预算当年拨款结构情况
1、一般公共服务支出(类)1,018.41 万元,占 73.81%。
2、社会保障和就业支出(类)138.70 万元,占 10.05%。
3、卫生健康支出(类)121.86 万元,占 8.83%。
4、住房保障支出(类)100.85 万元,占 7.31%。
(三)一般公共预算当年拨款具体使用情况
1、一般公****点击查看政府办公厅(室)及相关机构事务(款)事
业运行(项):2024 年预算数为 1,018.41 万元,比上年预算增加 15.73 万元,
增长 1.57%。主要原因是绩效改革、工资调整等相应政策使得基本支出核定增
加,事业运行经费有所增加。
2、社会保障****点击查看行政事业单位****点击查看事业单位离
退休(项):2024 年预算数为 4.24 万元,比上年预算增加 4.24 万元,增长
20100.00%。主要原因是与上年相比退休人员增加、退休人员养老支出增长使基
数增大。
3、社会保障****点击查看行政事业单位****点击查看机关事业单
位基本养老保险缴费支出(项):2024 年预算数为 134.46 万元,比上年预算
增加 3.19 万元,增长 2.43%。主要原因是与上年相比在职人员工资增长使基数
增大。
4、卫****点击查看行政事业单位****点击查看事业单位医疗(项):
2024 年预算数为 63.03 万元,比上年预算减少 5.07 万元,下降 7.44%。主要
原因是在职人员人数减少 4 人使****点击查看事业单位医疗支出减少。
5、卫****点击查看行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项):
2024 年预算数为 58.83 万元,比上年预算增加 1.39 万元,增长 2.42%。主要
原因是与上年相比在职人员工资增长使基数增大。
6、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):2024 年
预算数为 100.85 万元,比上年预算增加 2.39 万元,增长 2.43%。主要原因是
与上年相比在职人员工资增长使基数增大。
六、 关于**维吾尔自治区****点击查看 2024 年一般公
共预算基本支出情况说明
**维吾尔自治区****点击查看 2024 年一般公共预算基
本支出 1,379.81 万元,其中:
人员经费 1,258.46 万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效
工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗
补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、其
他对个人和家庭的补助。
公用经费 121.35 万元,主要包括:办公费、邮电费、差旅费、培训费、
公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费。
21七、 关于**维吾尔自治区****点击查看 2024 年一般公
共预算项目支出情况说明
**维吾尔自治区****点击查看 2024 年没有使用一般公
共预算安排项目支出,一般公共预算项目支出情况表为空表。
八、 关于**维吾尔自治区****点击查看 2024 年政府性
基金预算拨款情况说明
**维吾尔自治区****点击查看 2024 ****点击查看政府性
基金预算拨款安排的支出,政府性基金预算支出情况表为空表。
九、 关于**维吾尔自治区****点击查看 2024 年国有资
本经营预算拨款情况说明
**维吾尔自治区****点击查看 2024 年没有使用国有资
本经营预算拨款安排的支出,国有资本经营预算支出情况表为空表。
十、 关于**维吾尔自治区****点击查看 2024 年财政拨
款“三公”经费预算情况说明
**维吾尔自治区****点击查看 2024 年财政拨款“三公”
经费预算数为 22.02 万元,其中:因公出国(境)费 0 万元,公务用车购置费
0 万元,公务用车运行费 20.02 万元,公务接待费 2.00 万元。
2024 年财政拨款“三公”经费预算比上年预算增加 0.00 万元,增长 0.00%,
其中:因公出国(境)费增加 0.00 万元,增长 0.00%,主要原因是 2024年与
上年均未安排因公出国(境)费,与去年无变化;公务用车购置费增加0.00 万
元,增长 0.00%, 主要原因是2024年与上年均未安排公务用车购置费,与去
年无变化;公务用车运行费增加 0.00 万元,增长 0.00%,主要原因是本单位
2024 年度公务用车运行情况无变化;公务 接待费增加 0.00 万元,增长 0.00%
,主要原因是本单位 2024 年度公务接待情况无变化。
22十一、 关于**维吾尔自治区****点击查看 2024 年上
年结转结余预算情况说明
**维吾尔自治区****点击查看 2024 年上年结转结余
9,457.44 万元,包括:财政拨款 9,457.44 万元,非财政拨款 0.00 万元,其中:
1. 自治区一体化在线政务服务平台深化应用项目 9,322.84 万元,主要用
****点击查看政府建设的要求,切实提升平台服务水平,满足企业群众普遍性政
务服务线上线下需求,提升企业群众获得感。
2.特定目标 ****点击查看689C134.60 万元,完全不予公开。
十二、 其他重要事项的情况说明
(一) 单位运行经费情况
**维吾尔自治区****点击查看 2024 年的机关运行经费
财政拨款预算 121.35 万元,比上年预算减少 11.44 万元,下降8.62%。主要原
因是严格落实“过紧日子”相关要求,****点击查看机关运行经费支出。
(二) 政府采购情况
2024 年,**维吾尔自治区****点击查看政府采购预算
16,466.51 万元,其中:政府采购货物预算 20.00 万元,政府采购工程预算 0
万元,政府采购服务预算 16,446.51 万元。
2024 年,**维吾尔自治区****点击查看面向中小企业预
留政府采购项目预算金额 8,088.38 万元,****点击查看政府采购项目预算金
额 4,017.70 万元。
(三) 国有资产占用使用情况
截至 2023 年底,**维吾尔自治区****点击查看占用使
用国有资产总体情况为:
1.房屋 0.00 平方米,价值 0.00 万元。
232.车辆 7 辆,价值 229.00 万元;其中:一般公务用车 7 辆,价值 229.00
万元;执法执勤用车 0 辆,价值0.00 万元;其他车辆 0 辆,价值0.00 万元。
3.办公家具价值 391.69 万元。
4.其他资产价值 2,267.31 万元。
单位价值 50 万元以上大型设备 2 台,单位价值 100 万元以上大型设备 0
台。
2024 年单位预算未安排购置车辆经费,安排购置 50 万元以上大型设备 0
台,单位价值 100 万元以上大型设备 0 台。
(四) 预算绩效情况
2024年,本单位预算绩效管理整体预算绩效目标1个,涉及金额9,416.35
万元; 当年财政拨款项目1个,涉及预算金额1,447.63万元;当年非财政拨款
项目5个,涉及预算金额7,929.93万元。具体情况见下表(按项目分别填报):
24自治区本级部门(单位)整体绩效目标申报表
(2024年度)
部门(单位)名称(盖
章)
**维吾尔自治区****点击查看
部门(单位)联系人
李琳
联系电话:
****点击查看327
年度绩效目标
2024年主要推进自治区政务服务规范化、标准化。聚焦社会稳定和**久安总目标,围绕推进“一
网通办 ”按照国家标准建成一体化在线服务平台,提供统一事项管理、业务办理、数据共享、身份
认证、电子证照、电子印章、物流寄递、公共支付、咨询建议、大厅管理、安全保障、免申即享及
好差评等12个统一服务,打造覆盖全区、五级联动、**共享、部门协同的政务服务体系,为企业
群众提供高效的便捷服务,成为深化“放管服 ”改革、优化营商环境的重要载体和支撑。积极推进
自治区本级政务服务平台和公共**交易工作,实现全区政务服务数据汇聚整合、共享开放、应用
融合。开展自治区本级公共**交易工作,规范政务大厅和公共**交易大厅的日常管理。依照相
关法规,****点击查看政府采购评审保障工作,进一步加强思想政治建设:进一步提升政务服务效
能 ;进一步提升公共**交易服务效能:进一步提升12345热线服务水平。
年度预算(万元)
资金来源
资金总额(万元)
财政资金(万元)
中央安排
0.00
自治区安排
1447.63
其他资金(万元)
其他
7929.93
合计:
9416.35
一级指标
二级指标
三级指标
指标值
指标设定依据
分值权重
履职效能
数量指标
优化完善政务服务事项“一件事一次办
”主题套餐数量
>=18个
2024年工作计划
20
数量指标
“12345”政务服务便民热线工单办结率
>=90%
2024年工作计划
25
数量指标
不见面开标率
>=80%
2024年工作计划
15
数量指标
公共**交易项目采购完结率
>=80%
2024年工作计划
3025
项目支出绩效目标表
(2024 年)
预算单位
**维吾尔自治区****点击查看
项目名称
“12345”政务服务便民热线平台服务项目
项目负责人
杜强
项目资金(万
元)
年度预算总额
1,361.12
其中:财政拨
款
0.00
其他资金
1,361.12
项目总体目标
自治区 12345 政务服务便民热线运营服务提供“7x24 小时”全天候人工服务,实行诉求人的咨询、
投诉、求助、意见建议、表扬和其他诉求办理的闭环运行,为实现一个号码服务,各地区归并后的热
线统一为“12345 政务服务便民热线提供“7×24 小时”全天候人工服务。2024 年计划完成工单处办
量 280000 条、话务接通量 160000 条、话务抽检量 80000 条、工单抽检量 15000 条、工单回访量
56000 条、录音质量合格率达到 95%、工单转派准确率达到 95%、平均通话时长不超过 3 分,项目实
施预计能够为企业群众提供办事便利度,提高为企便民服务水平,打造成群众满意、放心、信任的优
质政务服务品牌,市民群众满意度预计达到 90%。
一级
指标
二级
指标
三级指标
指标
值
指标值设置依
据
上年
完成
值
指标
分值
权重
指标赋分规则
佐证资料
产出
指标
数量
指标
工单处办量
≥280
000 条
计划标准
9
按完成比例赋分
工作资料
话务接通量
≥160
000 条
计划标准
9
按完成比例赋分
工作资料
话务抽检量
≥800
00 条
计划标准
8
按完成比例赋分
工作资料
工单抽检量
≥150
00 条
计划标准
7
按完成比例赋分
工作资料
工单回访量
≥560
00 条
计划标准
7
按完成比例赋分
工作资料
质量
指标
录音质量合格率
≥95%
计划标准
10
按完成比例赋分
工作资料、说明
材料
工单转派准确率
≥95%
计划标准
10
按完成比例赋分
工作资料、说明
材料
时效
指标
平均通话时长
≤3 分
计划标准
10
按完成比例赋分
工作资料、说明
材料
效益
指标
社会
效益
指标
为企业群众提供办事便利
度,提高为企便民服务水
平
提高
计划标准
3
按评判等级赋分
说明材料、工作
资料
打造成群众满意、放心、
信任的优质政务服务品牌
提高
计划标准
3
按评判等级赋分
说明材料、工作
资料
产生负面新闻影响
否
计划标准
4
按评判等级赋分
说明材料、工作
资料
满意
度指
标
满意
度指
标
市民群众满意度
≥90%
计划标准
0.9
10
满意度赋分
工作资料26
项目支出绩效目标表
(2024 年)
预算单位
**维吾尔自治区****点击查看
项目名称
公共**交易类项目
项目负责人
杜强
项目资金(万
元)
年度预算总额
2,175.65
其中:财政拨
款
0.00
其他资金
2,175.65
项目总体目标
自治区****点击查看主要职责为负责对自治区本级工程建设项目招标投标、矿业权出
让、国有产权交易、政府采购、及以市场化方式配置的自然**、资产股权、环境权等各类公共**
交易,提供见证、场所、信息、档案、专家抽取等管理和服务;承担全区政务服务数据汇聚整合、共
享开放、应用融合等数据管理工作等。2024 年预计完成交易档案数 3000 个,评审项目数量 350 个,
整合现有存量证书及电子签章数量 5000 家,供应商入库审核数量 5000 家,购买见证服务人数 16
人,智能评审点数量 10 件,全流程电子化率达到70%,全区 Ca 数字证书互认完成率达到 90%,评审
费发放保障率达到 95%,国家药品和医用耗材带量采购、国家药品采购工作落地完成率达到 100%,
政采云平台的上架入驻完成率达到 90%,见证服务完成率达到 90%,2 日内出具公平性审查报告,7
个工作日内完成审核,项****点击查看交易中心服务效能,****点击查看政府采购投标环境。
一级
指标
二级
指标
三级指标
指标
值
指标值设置依
据
上年
完成
值
指标
分值
权重
指标赋分规则
佐证资料
产出
指标
数量
指标
整合现有存量证书及电子
签章数量
≥500
0 家
计划标准
5
按照完成比例赋
分
正式资料
评审项目数量
≥350
个
计划标准
4
按照完成比例赋
分
工作资料
新增数据分析、视频分析
场景数
≥10
个
计划标准
3
按照完成比例赋
分
工作资料
上链数据业务类型
≥5 个
计划标准
3
按照完成比例赋
分
工作资料
供应商入库审核数量
≥500
0 家
计划标准
5
按照完成比例赋
分
工作资料
交易档案数
≥300
0 个
计划标准
5
按照完成比例赋
分
工作资料
智能评审点数量
≥10
件
计划标准
4
按照完成比例赋
分
工作资料
购买见证服务人数
≥16
人
计划标准
3
按照完成比例赋
分
工作资料
可视化大屏展示的数据要
素类别
≥60
个
计划标准
3
按照完成比例赋
分
工作资料
质量
指标
上链数据存证合格率
≥95%
计划标准
3
按照完成比例赋
分
工作资料、说明
材料
见证服务完成率
≥90%
计划标准
3
按照完成比例赋
分
工作资料、说明
材料
政采云平台的上架入驻完
成率
≥90%
计划标准
3
按照完成比例赋
分
工作资料、说明
材料
国家药品和医用耗材带量
=100%
计划标准
4
按照完成比例赋
工作资料、说明27
采购、国家药品采购工作
落地完成率
分
材料
评审费发放保障率
≥95%
计划标准
4
按照完成比例赋
分
工作资料、说明
材料
全区 Ca 数字证书互认完
成率
≥90%
计划标准
4
按照完成比例赋
分
工作资料、说明
材料
全流程电子化率
≥70%
计划标准
3
按照完成比例赋
分
工作资料、说明
材料
数据分析准确度
≥70%
计划标准
2
按照完成比例赋
分
工作资料、说明
材料
展示数据准确率
≥90%
计划标准
2
按照完成比例赋
分
工作资料、说明
材料
时效
指标
审核时效
≤7 个
工作
日
计划标准
4
按照完成比例赋
分
工作资料、说明
材料
公平性审查报告出具时间
≤2 日
计划标准
4
按照完成比例赋
分
工作资料、说明
材料
成本
指标
经济
成本
指标
专家评审费
≤180
万元
计划标准
3
按照完成比例赋
分
原始凭证、工作
资料
政府采购文件审查及集成
服务
≤113
.5 万
元
计划标准
3
按照完成比例赋
分
原始凭证、工作
资料
公共**交易大厅运行保
障
≤92.
79 万
元
计划标准
1
按照完成比例赋
分
原始凭证、工作
资料
智慧交易效能提升
≤135
1.98
万元
计划标准
6
按照完成比例赋
分
原始凭证、工作
资料
****点击查看中心大厅智
能化改造
≤285
.96 万
元
计划标准
4
按照完成比例赋
分
原始凭证、工作
资料
公共**交易见证服务
≤151
.42 万
元
计划标准
3
按照完成比例赋
分
原始凭证、工作
资料
效益
指标
社会
效益
指标
****点击查看政府采购
投标环境
长期
计划标准
5
按评判等级赋分
工作资料、说明
材料
交易中心服务效能提升
≥20%
计划标准
10
按照完成比例赋
分
工作资料、说明
材料28
项目支出绩效目标表
(2024 年)
预算单位
**维吾尔自治区****点击查看
项目名称
平台保障类项目
项目负责人
杜强
项目资金(万
元)
年度预算总额
2,060.84
其中:财政拨
款
0.00
其他资金
2,060.84
项目总体目标
自治区****点击查看主要职责为承担全区政务服务数据汇聚整合、共享开放、应用融
合等数据管理工作;承担全区一体化在线政务服务平台和公共**交易平台建设、运行维护等工作。
2024 年预计完成风险评估系统数量 2 个,业务系统维护数量 4 个,攻防演练服务次数 3 次,备品备
件数量 200 件,中心业务系统短信实际发送数量 1000 万条,数据安全分级分类服务输出清单、制度
类文档 8 类,测评达标率达到 90%,系统正常运行率达到 98%,故障发生率不超过 3%,流量监控平
台稳定性达到 99%,在 14 个工作日内完成现场测评,系统故障修复处理时间不超过 48 小时,项目的
实施保障政务服务和公共**交易业务稳定运行,提高政务服务便民化程度。
一级
指标
二级
指标
三级指标
指标
值
指标值设置依
据
上年
完成
值
指标
分值
权重
指标赋分规则
佐证资料
产出
指标
数量
指标
业务系统维护数量
≥4 个
计划标准
7
按照完成比例赋
分
工作资料
风险评估系统数量
≥2 个
计划标准
5
按照完成比例赋
分
工作资料
攻防演练服务次数
≥3 次
计划标准
6
按照完成比例赋
分
工作资料
备品备件数量
≥200
件
计划标准
7
按照完成比例赋
分
工作资料
中心业务系统短信实际发
送数量
≥100
0 万条
计划标准
6
按照完成比例赋
分
工作资料
数据安全分级分类服务输
出清单、制度类文档
≥8 类
计划标准
4
按照完成比例赋
分
工作资料
质量
指标
系统正常运行率
≥98%
计划标准
4
按照完成比例赋
分
工作资料、说明
材料
测评达标率
≥90%
计划标准
3
按照完成比例赋
分
工作资料、说明
材料
故障发生率
≤3%
计划标准
4
按照完成比例赋
分
工作资料、说明
材料
流量监控平台稳定率
≥99%
计划标准
4
按照完成比例赋
分
工作资料、说明
材料
时效
指标
现场测评时效
≤14
个工
作日
计划标准
5
按照完成比例赋
分
工作资料、说明
材料
系统故障修复处理时间
≤48
小时
计划标准
5
按照完成比例赋
分
工作资料、说明
材料
成本
指标
经济
成本
运维保障服务
≤957
.15 万
计划标准
8
按照完成比例赋
分
原始凭证、工作
资料29
指标
元
平台通信费用
≤336
万元
计划标准
6
按照完成比例赋
分
原始凭证、工作
资料
数据分类分级
≤325
万元
计划标准
6
按照完成比例赋
分
原始凭证、工作
资料
效益
指标
社会
效益
指标
提高政务服务便民化程度
提高
计划标准
5
按评判等级赋分
说明材料、工作
资料
保障政务服务和公共**
交易业务稳定运行
保障
计划标准
5
按评判等级赋分
说明材料、工作
资料30
项目支出绩效目标表
(2024 年)
预算单位
**维吾尔自治区****点击查看
项目名称
一体化在线政务服务平台深化应用项目
项目负责人
吴勇
项目资金(万
元)
年度预算总额
9,322.84
其中:财政拨
款
9,322.84
其他资金
0.00
项目总体目标
为贯彻党中央网络强国战略,****点击查看政府建设的要求,切实提升平台服务水平,满足企业群众普遍
性政务服务线上线下需求,提升企业群众获得感,****点击查看发改委批复,同意建设自治区一体化在线
政务服务平台深化应用项目。2024 年预计平台用户数量达到 2600 万人,电子政务外网带宽达到
100M,互联网带宽达到 1T,局域网环境达到 1000M,可支持 1000 万用户同时在线,数据库存储能
力至少达到 1PB,物理存储能力至少达到 4415TB,可支持 80 万的用户并发量,业务响应时间在 3 秒
以内,系统故障平均间隔 90 天以上,3 小时内修复影响系统正常运行的故障,24 小时内修复其他系
统故障,系统一年的故障停机时间不超过 90 分钟。项目的实施将推进国家治理体系和治理能力现代
化,提高政务服务便民化程度,为有需求的部门提供数据共享。用户满意度预期达到 90%以上。
一级
指标
二级
指标
三级指标
指标
值
指标值设置依
据
上年
完成
值
指标
分值
权重
指标赋分规则
佐证资料
产出
指标
数量
指标
平台用户数量
≧260
0 万人
计划标准
—
5
按照完成比例赋
分
工作资料
电子政务外网带宽
≧100
M
计划标准
—
6
按照完成比例赋
分
工作资料
互联网带宽
≧1T
计划标准
—
5
按照完成比例赋
分
工作资料
局域网环境
≧100
0M
计划标准
—
4
按照完成比例赋
分
工作资料
质量
指标
同时在线用户数量
≧100
0 万人
计划标准
—
5
按照完成比例赋
分
工作资料
数据库存储能力
≧1PB
计划标准
—
4
按照完成比例赋
分
工作资料
物理存储能力
≧441
5TB
计划标准
—
4
按照完成比例赋
分
工作资料
用户并发量
≧80
万
计划标准
—
5
按照完成比例赋
分
工作资料
时效
指标
业务响应时间
≤3 秒
计划标准
—
6
按照完成比例赋
分
工作资料
系统一年的故障停机时间
≤90
分钟
计划标准
—
7
按照完成比例赋
分
工作资料
其他系统故障修复时间
≤24
小时
计划标准
—
6
按照完成比例赋
分
工作资料
影响系统正常运行的故障
修复时间
≤3 小
时
计划标准
—
6
按照完成比例赋
分
工作资料
系统故障平均间隔时间
≧90
天
计划标准
—
7
按照完成比例赋
分
工作资料31
效益
指标
社会
效益
指标
提高政务服务便民化程
度。
提高
计划标准
—
4
按评判等级赋分
说明材料、工作
资料
推进国家治理体系和治理
能力现代化。
长期
计划标准
—
3
按评判等级赋分
说明材料、工作
资料
为有需求的部门提供数据
共享。
长期
计划标准
—
3
按评判等级赋分
说明材料、工作
资料
满意
度指
标
满意
度指
标
用户满意度
≧90%
计划标准
—
10
满意度赋分
工作资料32
项目支出绩效目标表
(2024 年)
预算单位
**维吾尔自治区****点击查看
项目名称
政务服务类项目
项目负责人
杜强
项目资金(万
元)
年度预算总额
1,137.83
其中:财政拨
款
0.00
其他资金
1,137.83
项目总体目标
自治区****点击查看的主要职责承担自治区政务服务规范化、标准化工作,以及各
地、各部门政务服务能力评估工作,为“放管服 ”改革落地提供支撑。承担全区政务服务数据汇聚整
合、共享开放、应用融合等数据管理工作;对地(州、市)、县(市、区)****点击查看
工作进行业务指导等。2024 年预计新增一件事主题数量 10 个,完成政务服务事项标准化深度数量
1500 个,出具自治区第三方评估中期、年度评估总报告、地州市及有关厅局年度评估分项报告 42
份,实现“兵地通办”事项数量 162 个,电子证照应用事项数量 10 个,免费邮寄件数 3000 件,所有
一件事主题均应产生办件比例达到 90%,事项标准化梳理成果可用率达到 90%,项目服务单位覆盖率
达到 90%,标准实施成效覆盖地州率达到 100%,电子证照模板标准统一规范率达到90%,自治区第
三方评估中期、年度评估总报告。项目的实施提升政务服务事项运行标准化水平,提升自治区营商环
境优化和办事服务效率,用户满意度、办事群众满意度预计达到 90%。
一级
指标
二级
指标
三级指标
指标
值
指标值设置依
据
上年
完成
值
指标
分值
权重
指标赋分规则
佐证资料
产出
指标
数量
指标
新增一件事主题数量
≥10
个
计划标准
5
按照完成比例赋
分
工作资料
完成政务服务事项标准化
深度数量
≥150
0 个
计划标准
5
按照完成比例赋
分
工作资料
出具自治区第三方评估中
期、年度评估总报告、地
州市及有关厅局年度评估
分项报告
≥42
份
计划标准
5
按照完成比例赋
分
工作资料
地方标准发布数量
≥3 个
计划标准
2
按照完成比例赋
分
工作资料
免费邮寄件数
≥300
0 件
计划标准
5
按照完成比例赋
分
工作资料
实现“兵地通办”事项数
量
≥162
个
计划标准
4
按照完成比例赋
分
工作资料
电子证照应用事项数量
≥10
个
计划标准
5
按照完成比例赋
分
工作资料
第三方评估大厅数量
≥36
个
计划标准
3
按照完成比例赋
分
工作资料
免申即享政策数量
≥10
个
计划标准
3
按照完成比例赋
分
工作资料
质量
指标
所有一件事主题均应产生
办件比例
≥90%
计划标准
5
按照完成比例赋
分
工作资料
事项标准化梳理成果可用
率
≥90%
计划标准
4
按照完成比例赋
分
工作资料33
电子证照模板标准统一规
范率
≥90%
计划标准
4
按照完成比例赋
分
工作资料
标准实施成效地州覆盖率
=100%
计划标准
4
按照完成比例赋
分
工作资料
项目服务单位覆盖率
≥90%
计划标准
4
按照完成比例赋
分
工作资料
成本
指标
经济
成本
指标
政务服务大厅规范化建设
≤247
.81 万
元
计划标准
6
按照完成比例赋
分
原始凭证、工作
资料
政务服务标准化、便利化
数据梳理专项服务
≤792
.02 万
元
计划标准
9
按照完成比例赋
分
原始凭证、工作
资料
政务服务能力第三方评估
≤98
万元
计划标准
5
按照完成比例赋
分
原始凭证、工作
资料
效益
指标
社会
效益
指标
提升自治区营商环境优化
和办事服务效率
提升
计划标准
5
按评判等级赋分
工作资料、说明
材料
提升政务服务事项运行标
准化水平
提升
计划标准
5
按评判等级赋分
工作资料、说明
材料
满意
度指
标
满意
度指
标
用户满意度
≥90%
计划标准
5
满意度赋分
工作资料
办事群众满意度
≥90%
计划标准
5
满意度赋分
工作资料34
项目支出绩效目标表
(2024 年)
预算单位
**维吾尔自治区****点击查看
项目名称
综合保障类项目
项目负责人
杜强
项目资金(万
元)
年度预算总额
1,194.49
其中:财政拨
款
0.00
其他资金
1,194.49
项目总体目标
自治区****点击查看是提供政务服务和公共**交****点击查看事业单位。为综
合保障自治区****点击查看日常工作开展,2024 年预计完成审核招标文件 350 件,
审核合同草案至少 40 件,审核完成率达到 100%;物业服务费供应保障面积达到 26992 平方米,劳务
派遣服务人数 15 人,公共设施维护考核通过率以及消防设施完好考核通过率达到90%以上;微信公
众号发布信息每月 4 期,公众号发布及时率达到 90%。项目整体实施预计能够减少、杜绝法律纠纷,
长期保障自治区****点击查看运行正常。
一级
指标
二级
指标
三级指标
指标
值
指标值设置依
据
上年
完成
值
指标
分值
权重
指标赋分规则
佐证资料
产出
指标
数量
指标
审核招标文件数量
≥300
件
计划标准
8
按照完成比例赋
分
工作资料
审核合同草案数量
≥40
件
计划标准
8
按照完成比例赋
分
工作资料
物业服务费供应保障面积
≥269
92 平
方米
计划标准
9
按照完成比例赋
分
工作资料
劳务派遣服务人数
≥15
人
计划标准
7
按照完成比例赋
分
工作资料
微信公众号发布信息
=4 期/
月
计划标准
9
按照完成比例赋
分
工作资料
质量
指标
审核完成率
=100%
计划标准
7
按照完成比例赋
分
工作资料、说明
材料
公共设施维护考核通过率
≥90%
计划标准
6
按照完成比例赋
分
工作资料、说明
材料
消防设施完好考核通过率
≥90%
计划标准
6
按照完成比例赋
分
工作资料、说明
材料
时效
指标
每份招标文件、合同草案
审核时间
≤5 天
计划标准
8
按照完成比例赋
分
工作资料、说明
材料
委托事项服务期限
=1 年
计划标准
6
按照完成比例赋
分
工作资料、说明
材料
微信公众号发布时间
每周
五
计划标准
6
按照完成比例赋
分
工作资料、说明
材料
效益
指标
社会
效益
指标
自治区政务服务和公共资
****点击查看中心运行正常
长期
计划标准
5
按评判等级赋分
工作资料、说明
材料
减少、杜绝法律纠纷
减少
计划标准
5
按评判等级赋分
工作资料、说明
材料(五) 其他需说明的事项
特定目标0 2 1 0 6 8 9 C 为涉密项目,涉及预算资金 134.60 万元,项目绩
效目标表完全不予公开。
35第四部分 名词解释
一、财政拨款:指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算
安排的财政拨款数。
二、一般公共预算:包括公共财政拨款(补助)资金、专项收入。
三、财政专户管理资金:包括专户管理行政事业性收费(主要是教育收费)、
其他非税收入。
四、其他资金:包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。
五、基本支出:包括人员经费、公用经费(定额)。其中,人员经费包括工
资福利支出、对个人和家庭的补助。
六、项目支出:部门(单位)支出预算的组成部分,是各部门(单位)为
完成其特定的行政任务或事业发展目标,在基本支出预算之外编制的年度项目
支出计划。
七、“三公”经费:指部门(单位)因公出国(境)费、公务用车购置及运
行维护费和公务接待费,其中:因公****点击查看机关****点击查看事业单位公
务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公
杂费等支出;公务用车购置反映基****点击查看机关****点击查看事业单位用于
公务用车购置的支出(含车辆购置税、牌照费);公务用车运行维护费反映机
****点击查看事业单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险
费、安全奖励费用等支出;****点击查看机关****点击查看事业单位按规定开支的
各类公务接待(含外宾接待)费用。
八、机关运行经费:指行政单位(含****点击查看事业单位)的公用
经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、
专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物
业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。
36**维吾尔自治区****点击查看
2024 年 03 月 01 日
37