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一、 *采购人名称: ****点击查看****点击查看医院)
二、 *履约供应商名称: ****点击查看
三、 *采购项目编号: ****点击查看
四、 *合同编号: ****点击查看0096
五、 *验收单位: ****点击查看****点击查看医院)
六、 *验收日期: 2025年9月24日
七、 *验收结果:
序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
1 | 一次性鞋套 | 400 | 1720.0 | -135****点击查看****点击查看51656 | 验收通过 | |
2 | 抽杆文件夹 | 300 | 570.0 | -135****点击查看****点击查看51657 | 验收通过 | |
3 | 充电电筒 | 50 | 350.0 | -135****点击查看****点击查看51658 | 验收通过 | |
4 | 洗洁精 | 24 | 237.6 | -135****点击查看****点击查看51659 | 验收通过 | |
5 | 复印纸 | 20 | 3900.0 | -135****点击查看****点击查看51660 | 验收通过 | |
6 | 长尾夹 | 50 | 330.0 | -135****点击查看****点击查看51661 | 验收通过 | |
7 | 长尾夹 | 50 | 430.0 | -135****点击查看****点击查看51662 | 验收通过 | |
8 | 擦手纸 | 100 | 6100.0 | -135****点击查看****点击查看51663 | 验收通过 | |
9 | 长尾夹 | 50 | 448.5 | -135****点击查看****点击查看51664 | 验收通过 | |
10 | 长尾夹 | 50 | 350.0 | -135****点击查看****点击查看51665 | 验收通过 | |
11 | 起钉器 | 30 | 54.0 | -135****点击查看****点击查看51666 | 验收通过 | |
12 | 订书机 | 50 | 300.0 | -135****点击查看****点击查看51667 | 验收通过 | |
13 | 打印/复印纸 | 1600 | 24368.0 | -135****点击查看****点击查看51668 | 验收通过 | |
14 | 一次性水杯 | 600 | 2100.0 | -135****点击查看****点击查看51669 | 验收通过 | |
15 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |