绵阳市文学与书画艺术研究2025年单位预算

绵阳市文学与书画艺术研究2025年单位预算

发布于 2025-02-20

招标详情

绵阳市文学与书画艺术研究院
联系人联系人3个

立即查看

可引荐人脉可引荐人脉737人

立即引荐

历史招中标信息历史招中标信息5条

立即监控


**市文学与书画艺术研究

2025年单位预算

目录

第一部分 ****点击查看概况

一、职能简介

二、2025年重点工作

第二部分 ****点击查看2025年单位预算表

一、单位收支总表(公开表1)

二、单位收入总表(公开表1-1)

三、单位支出总表(公开表1-2)

四、财政拨款收支预算总表(公开表2)

五、财政拨款支出预算表(部门经济分类科目)(公开表2-1)

六、一般公共预算支出预算表(公开表3)

七、一般公共预算基本支出预算表(公开表3-1)

八、一般公共预算项目支出预算表(公开表3-2)

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表(公开表3-3)

十、政府性基金预算支出预算表(公开表4)

十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表(公开表4-1)

十二、国有资本经营预算支出预算表(公开表5)

十三、单位预算项目支出绩效目标表(公开表6)

第三部分 ****点击查看2025年单位预算情况说明

第四部分 名词解释


第一部分 ****点击查看

概况

一、职能简介

****点击查看(下文简称:****点击查看画院****点击查看事业单位。 ****点击查看委员会对我院所确定主要职责是研究、创作、传承文学与书画艺术;弘扬文学与书画文化;指导、培养和推介文学和书画艺术人才;承担市委、市政府交办的文学、书法、美术创作、展览、交流的工作;****点击查看协会、****点击查看协会、****点击查看协会的服务、联络、协调工作。
(1)宣传党的路线、方针、政策,坚持“二为”方向,贯彻“双百”方针,促进文明建设;
(2)组织书法、美术创作、研究、交流等书画活动,培训书画创作骨干,联系书画家,创作美术精品;
(3)收藏名人字画,举办书画作品展览,整理、编辑、出版书画资料等,开展书画业务咨询活动;
(4****点击查看市委、市政府交办的重大题材、重点书画作品创作任务,做好协会协调等工作。

二、2025年重点工作

一、组建文学、美术、书法类的学术顾问和特聘艺术家团队。汇聚市内创作骨干力量,通过开展专业培训、学术研讨交流、采风创作、展览展示等活动,发挥引领带动作用,促进我市书法美术创作实力整体提升。

该项目按照《****点击查看特聘美术师管理办法》(已拟定)实施,分类项目方案另行制定。

二、协同建设**市文学艺术融媒体平台(拟)。招募文艺两新相关****点击查看融媒体中心,主要工作职责是:生产和输出高质量的文学、书画类的平面和视频内容,积极探索应用人工智能等前沿技术搭建艺术品展示、艺术家推介、学术探究的媒体平台。

三、推进《剑南文学》的校地联办工作。****点击查看协会****点击查看中心、****点击查看文联、****点击查看大学、****点击查看政府签订《战略**协议》为依据,****点击查看大学****点击查看研究中心,以**富集的科技**为题材,共同打造以“科幻网络文学作品”特色期刊。

四、实施《剑南文学》的品牌影响力提升计划。****点击查看集团等机构联合举办“剑南读书会”(拟),广泛宣推,精准招募会员,筹办“今日开读”活动,按照出刊周期招募作家、诗人、文学爱好者品读期刊,定期举办“我读剑南文学”分享和研讨活动。

五、组织签约艺术家举办群展。融入民间文艺、装置艺术、新型显示技术,打造内涵丰富,形式多样,视觉冲击力强、观展体验新颖的品牌性美展。

第二部分 ****点击查看2025年单位预算表

下载****点击查看预算公开报表.xlsx

一、单位收支总表(公开表1)

二、单位收入总表(公开表1-1)

三、单位支出总表(公开表1-2)

四、财政拨款收支预算总表(公开表2)

五、财政拨款支出预算表(部门经济分类科目)(公开表2-1)

六、一般公共预算支出预算表(公开表3)

七、一般公共预算基本支出预算表(公开表3-1)

八、一般公共预算项目支出预算表(公开表3-2)

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表(公开表3-3)

十、政府性基金预算支出预算表(公开表4)

十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表(公开表4-1)

十二、国有资本经营预算支出预算表(公开表5)

十三、单位预算项目支出绩效目标表(公开表6)

(注:除本单位未使用的支出功能分类科目和经济分类科目外,各单位不得调整、修改、删除表格格式,无相关预算信息及绩效目标信息的空表也须公开并说明。)

第三部分 ****点击查看2025年单位预算情况说明

一、收支预算情况说明

按照综合预算的原则,****点击查看(单位简称:市文研院)所有收入和支出均纳入单位预算管理。收入包括:一般公共预算拨款收入182.84万元;支出包括:文化旅游体育与传媒支出152.69万元、社会保障和就业支出16.03万元、卫生健康支出3.43万元、住房保障支出10.70万元。市文研院2025年收支总预算182.84万元,比2024年收支预算总数减少12万元,主要原因是退休一位职工。

(一)收入预算情况

市文研院2025年收入预算182.84万元,其中:上年结转0.00万元,占0.00%;一般公共预算拨款收入182.84万元,占100.00%。

(二)支出预算情况

市文研院2025年支出预算182.84万元,其中:基本支出161.14万元,占88.13%;项目支出21.7万元,占11.87%。

二、财政拨款收支预算情况说明

市文研院2025年财政拨款收支总预算182.84万元,比2024年财政拨款收支总预算减少12万元,主要原因是退休一位职工。

收入包括:本年一般公共预算拨款收入182.84万元;支出包括: 文化旅游体育与传媒支出152.69万元、社会保障和就业支出16.03万元、 卫生健康支出3.42万元、住房保障支出10.70万元。

三、一般公共预算当年拨款情况说明

(一)一般公共预算当年拨款规模变化情况

市文研院2025年一般公共预算当年拨款182.84万元,比2024年预算数减少12万元,主要原因是退休一位职工。

(二)一般公共预算当年拨款结构情况

文化旅游体育与传媒支出152.69万元,占总支出的83.51%;社会保障和就业支出16.03万元,占总支出的8.77%;卫生健康支出3.43万元,占总支出的1.83%;住房保障支出10.70万元,占总支出的5.85%。

(三)一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)文化创作与保护(项)2025年预算数为152.69万元,主要用于:一是市文研院人员工资、奖金及社保的缴纳;二是专项经费的支出。

2.社会保障****点击查看行政事业单位****点击查看机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)2025年预算数为10.68万元,主要用于职工养老保险的支出缴纳。

3.社会保障****点击查看行政事业单位****点击查看事业单位职业年金缴纳支出(项)2025年预算数为5.34万元,主要用于职工职业年金的支出缴纳。

4.卫****点击查看事业单位****点击查看事业单位医疗支出(项)2025年预算数为3.43万元,主要用于职工医疗保险的支出缴纳。

5.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)2025年预算数为8.70万元,主要用于单位职工住房公积金的支出缴纳。

6.住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)2025年预算数为2.00万元,主要用于无福利分房职工自行购买房屋补贴。

四、一般公共预算基本支出情况说明

市文研院2025年一般公共预算基本支出161.14万元,其中:

人员经费146.10万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、绩效工资、基本养老保险缴费、事业职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、事业其他社会保障缴费、住房公积金、社会保险缴费、其他工资福利支出、对个人和家庭的补助、生活补助、工会经费、福利费、其他交通费、商品和服务支出。

公用经费15.04万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、公务接待费、租赁费、邮电费、电费、差旅费、会议费、委托业务费、维修(护)费、水费、物业管理费、劳务费、其他商品和服务支出。

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

市文研院2025年“三公”经费财政拨款预算数0.5万元,其中:公务接待费0.5万元,公务用车购置及运行维护费0.00万元。

(一)因公出国(境)经费暂未编入年初单位预算。市本级因公出国(境)经费实行总额控制、集中管理,因公出国(境)经费由市财政在年初专项预算中预留安排。执行中,确需安排出国(境)任务和计划的,****点击查看市委外办、****点击查看市委台办),根据经批准的2025年因公临时出国(境)任务和实际执行情况,按程序报批后下达预算。

(二)公务接待费较2024年预算下降80%。

主要原因是坚持厉行节约,对公务接待费进行严格的控制和压减。

2025年公务接待费计划用于保障市文研院开展业务活动按规定公务接待的正常开支。

(三)公务用车购置及运行维护费较2025年预算与2024年预算持平。

市本级公务用车购置经费实行总额控制、集中管理,公务用车购置经费年初预算在市财政专项预算中预留安排。执行中,****点击查看机关事务管理局根据经批准的公务用车购置计划,按程序报批后下达预算。

单位现有公务用车0辆。

六、政府性基金预算支出情况说明

市文研院2024****点击查看政府性基金预算拨款安排的支出。

七、国有资本经营预算支出情况说明

市文研院2025年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

八、其他重要事项的情况说明

****点击查看机关运行经费

****点击查看事业单位,****点击查看机关运行的相关科目。

****点击查看政府采购情况

市文研院2025年无政府采购项目,****点击查看政府采购预算。

(三)国有资产占有使用情况

截至2024年底,市文研院单位共有车辆0辆。

2025年部门预算非财政拨款安排车辆购置经费0.00万元。

2025年单位预算未安排购置车辆及单位价值100万元以上大型设备。

(四)预算绩效情况

2025年市文研院按要求编制了项目预算绩效目标。开展绩效目标管理的项目5个,涉及预算21.70万元,所有项目均按要求编制了绩效目标。其中:运转类项目7个,涉及预算21.70万元。


第四部分 名词解释

1.财政拨款收入:指市级财政当年拨付的资金。

2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

4.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

5.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

6.“三公”经费:纳入市级财政预决算管理的“三公”经费,是指单位用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

7.机关运行经费:为保障行政单位(含参****点击查看事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

8.社会保险费用缴费支出:为保障行政单位(含参****点击查看事业单位****点击查看事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金缴费等相关费用。

附件(1)
绵阳市文学与书画艺术研究院预算公开报表.xlsx
下载预览