大连市医疗保障事务服务中心关于订书钉的网上超市采购项目合同履约验收公告

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发布于 2025-07-30
大连****商行
联系人联系人15个

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历史招中标信息历史招中标信息281条

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一、 *采购人名称: ****点击查看

二、 *履约供应商名称: ****点击查看

三、 *采购项目编号: ****点击查看

四、 *合同编号:

五、 *验收单位: ****点击查看

六、 *验收日期: 2025年7月30日

七、 *验收结果:

序号 服务内容 验收数量 验收金额(元) 验收标准\规格型号\技术标准 验收结果 备注
1 得力 0015 订书钉 5 65.0 得力/deli\0015 验收通过
2 得力 1655 计算器 电子计算器 4 224.0 得力/deli\1655 验收通过
3 新好 A4 80g 5包装 打印/复印纸 5 1100.0 新好/SOHO\A4 80g 5包装 验收通过
4 新好 70克A4 打印/复印纸 10 1650.0 新好/SOHO\70克A4 验收通过
5 得力 787 电话机(有绳/无绳/网络)座机 2 270.0 得力/deli\787 验收通过
6 得力 0050 别针/回形针/大头针.曲别针 10 50.0 得力/deli\0050 验收通过
7 得力 78988 文件座/文件架/文件框 一体式文件框 书架 1 95.0 得力/deli\78988 验收通过
8 晨光 K35/ 0.5mm 中性笔(晨光(M G)文具金品K35/0.5mm黑色中性笔 按动头 签字笔 ) 10 286.0 晨光/M G\K35/ 0.5mm 验收通过
9 得力 9531 票夹/长尾夹(山形票据铁票夹 画板夹 票据夹金属 )。 10 80.0 得力/deli\9531 验收通过
10 得力 钢直尺 2 38.0 得力/deli\8463 验收通过
11 南孚 电池/电力配件(5号/7号) 6 78.0 南孚/NANFU\5号/7号 验收通过
12 【运费】 1 0.0 验收通过


验收报告:
验收人员名单: 宋宜璘