一、采购人名称: ****点击查看
二、供应商名称: ****点击查看
三、采购项目名称: ****点击查看网上超市项目
四、采购项目编号: ****点击查看
五、合同编号: 520****点击查看****点击查看610****点击查看****点击查看2025000603
六、合同内容:
序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
1 | 晨光 ASS91387 剪刀 | 晨光/M GASS91387, | 把 | 5.00 | 5 | 25 |
2 | 晨光 MF6002 修正液 | 晨光/M GMF6002, | 瓶 | 12.00 | 4 | 48 |
3 | 众冠 TN2215 奔图专用碳粉 | 众冠TN2215, | 支 | 10.00 | 25 | 250 |
4 | 得力 DBH-388AT 硒鼓 激光碳粉盒 | 得力/deliDBH-388AT, | 支 | 5.00 | 65 | 325 |
5 | 好印来 70g A5 打印/复印纸 500张/包 8本装 | 好印来70g A5, | 箱 | 5.00 | 150 | 750 |
服务要求或标的基本概况:
七、其它事项:
无
八、联系方式
1、 采购人名称: ****点击查看
联系人: 常开飞
联系电话: 192****点击查看2081
传真:
地址: **区猴场乡街上
2、运维公司名称: ****点击查看公司
联系人: 客服人员
联系电话: 400-****点击查看-7190
传真: 0571-****点击查看5512
地址: **市**区转塘科技经济区块9号1幢2区5楼
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