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****点击查看医院风险评估及内部控制评价咨询服务项目采购,现将采购事宜公告如下,欢迎具有相关资质的单位递交采购文件。
一、项目名称:医院风险评估及内部控制评价咨询服务
二、本项目最高限价:4.95万元
三、评标方式:竞争性谈判,最低评标价法
四、招标资质要求
1.在中华人民**国境内注册,能够独立承担民事责任,具有行政部门核发的营业执照。2.具有独立法人资格,营业执照经营范围具备****点击查看事务所。
3.近3年未被列入失信名单,无违法违规记录(需提供承诺函,格式不限,****点击查看政府采购项目的资格承诺函)。
4.近5****点击查看医院审计等类似业绩项目。
五、服务要求
(一)审计年限为:2024年1月1日-2024年12月31日
(二)主要内容:根据《关于印发的通知》(财会〔2012〕21号)、《公立医院内部控制管理办法》(国卫财务发〔2020〕31号)、《关于印发的通知》(财会〔2023〕31号)等精神,结合医院实际,主要涉及预算管理、收入管理、支出管理、资产管理、建设项目管理、采购管理、合同管理等方面。
(三)审计时限及人员、报告要求:
1、审计工作时限:进场之日起45个工作日(含出具审计报告在内)。
2、审计项目组成员:1名注册会计师,2名中级会计师,2名初级会计师,团队总人数应不少于5人;
3、审计服务验收标准:****点击查看医院意见后出具正式审计报告为准。
六、费用结算
审计服务费结算方式:供应商向采购人出具一式五份正式审计报告后,采购人凭中标人出具的正规发票,在1个月内一次性付清审计服务费。
七、投标资料(每页加盖公章)
1、承诺函;
2、供应商具有有效期内的营业执照(三证合一),并提供盖公章的复印件;
3、法定代表人授权委托书原件(代表是法定代表人的无需提供)、代表人及法定代表人的有效身份证复印件;
4、供应商具有****点击查看事务所执业证书,并提供盖公章的复印件;
5、审计项目组成员应提供相关执业或资格证书、劳动关系证明的复印件(1名注册会计师,2名中级会计师,2名初级会计师,团队总人数应不少于5人);
6、近5****点击查看医院审计类似项目业绩清单及合同(业绩需提供两份或两份以上);
7、不在国家企业信用信息公示系统的经营异常名录或严重违法失信名单之列的证明。供应商递交材料不齐全或不符合要求,视为无效报价;
8、服务报价单。
9、投标材料需正本一份,副本四份,正本必须用A4幅面纸张打印装订,副本可用正本的完整复印件,并在封面标明“正本”、“副本”字样。正本与副本如有不一致,则以正本为准。
10、投标文件内容及密封口上必须加盖公章(不接收快递)。
八、文件递交时间、地点
2025年8月13日17:00(**时间)前递交,逾期不予受理。(工作日上午09:00-11:30,下午15:00-17:00)
****点击查看审计科(6号楼2号梯3楼)
联系电话:0591-****点击查看9041
联系人:文工