墨玉****售店
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一、采购人名称: ****点击查看
二、供应商名称: ****点击查看
三、采购项目名称: ****点击查看网上超市项目
四、采购项目编号: ****点击查看
五、合同编号: 11N010****点击查看****点击查看2513202
六、合同内容:
序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
1 | 秝客 84消毒液 家居消毒液 | 秝客/LEFEKE84消毒液 | 箱 | 6.00 | 80 | 480 |
2 | 得力 5505 文件袋 | 得力/deli5505 | 件 | 750.00 | 1 | 750 |
3 | 长城超云 2.5斤 扫把 大扫把 地面清扫清洁大号笤帚 | 长城超云/SuperCloud2.5斤 | 把 | 20.00 | 18 | 360 |
4 | 得力 A689 中性笔 可擦按动中性笔0.5mm子弹头(可擦黑)12支/盒 | 得力/deliA689 | 盒 | 1.00 | 48 | 48 |
5 | 得力 8553-D 票夹/长尾夹 | 得力/deli8553-D | 筒 | 2.00 | 20 | 40 |
6 | 得力 72773 抽杆夹 | 得力/deli72773 | 包 | 3.00 | 15 | 45 |
7 | 南孚 电池 | 南孚/NANFU7号 | 个 | 1.00 | 180 | 180 |
8 | 得力 得力(deli)10只A4混浆牛皮纸档案袋 200g | 得力/deli64101 | 个 | 47.00 | 1 | 47 |
服务要求或标的基本概况:
七、其它事项:
无
八、联系方式
1、 采购人名称: ****点击查看
联系人: 刘秋芬
联系电话: 159****点击查看9809
传真:
地址: **县银**路11号
2、运维公司名称: ****点击查看公司
联系人: 客服人员
联系电话: 400-****点击查看-7190
传真: 0571-****点击查看5512
地址: **市**区转塘科技经济区块9号1幢2区5楼
3、****点击查看管理部门名称:
联系人:
监督投诉电话:
传真:
地址:
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