七星****发部
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一、 *采购人名称: ****点击查看****点击查看医院)
二、 *履约供应商名称: ****点击查看
三、 *采购项目编号: ****点击查看
四、 *合同编号: ****点击查看0095
五、 *验收单位: ****点击查看****点击查看医院)
六、 *验收日期: 2025年9月24日
七、 *验收结果:
序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
1 | 固体胶 | 120 | 156.0 | -135****点击查看****点击查看51598 | 验收通过 | |
2 | 印油 | 24 | 80.4 | -135****点击查看****点击查看51599 | 验收通过 | |
3 | 电池 | 480 | 1920.0 | -135****点击查看****点击查看51700 | 验收通过 | |
4 | 一次性水杯 | 400 | 1400.0 | -135****点击查看****点击查看51701 | 验收通过 | |
5 | 洗洁精 | 24 | 237.6 | -135****点击查看****点击查看51702 | 验收通过 | |
6 | 美工刀 | 40 | 56.0 | -135****点击查看****点击查看51703 | 验收通过 | |
7 | 挂钩 | 200 | 400.0 | -135****点击查看****点击查看51704 | 验收通过 | |
8 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |