黄麓师范学校2025年单位预算

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发布于 2025-02-07

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黄麓师范学校
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时间: 2025-02-07 08:33:50

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目 录

第一部分 单位概况

1.单位职责

2.单位预算单位构成

3.2025年度主要工作任务

第二部分 2025年预算报表

(一)单位预算表

1.****点击查看2025年收支总表

2.****点击查看2025年收入总表

3.****点击查看2025年支出总表

4.****点击查看2025年财政拨款收支总表

5.****点击查看2025年一般公共预算支出表

6.****点击查看2025年一般公共预算基本支出表

7.****点击查看2025年政府性基金预算支出表

8.****点击查看2025年国有资本经营预算支出表

9.****点击查看2025年基本支出总表

10.****点击查看2025年项目支出总表

11.****点击查看2025年政府采购支出表

12.****点击查看2025年政府购买服务支出表

13.****点击查看2025年项目支出绩效目标及项目情况表

14.****点击查看2025年“三公”经费支出预算表

(二)对下转移支付预算表

15.****点击查看2025年市本级对下转移支付预算汇总表

16.****点击查看2025年市本级对下转移支付预算明细表

第三部分 2025年单位预算情况说明

1.关于2025年收支预算总体情况说明

2.关于2025年收入预算情况说明

3.关于2025年支出预算情况说明

4.关于2025年财政拨款收支预算总体情况说明

5.关于2025年一般公共预算拨款情况说明

6.关于2025年一般公共预算基本支出情况说明

7.关于2025年政府性基金预算拨款情况说明

8.关于2025年国有资本经营预算拨款情况说明

9.关于2025年项目支出预算情况说明

10.关于2025年政府采购预算情况说明

11.关于2025年政府购买服务预算情况说明

12.关于2025年“三公”经费支出预算情况说明

13.其他重要事项情况说明

第四部分 2025年转移支付预算情况说明

第五部分 名词解释

****点击查看2025年单位预算

第一部分 单位概况

一、单位职责

****点击查看基本职能为实施中等职业教育,与****点击查看**学校**举办五年制高等职业教育,****点击查看幼儿园教师和管理干部培训及其他各类专业技术人才培训,****点击查看小学****点击查看基地任务,促进经济社会****点击查看事业单位登记管理局《事业单位法人证书》)。****点击查看事业单位(关于****点击查看划转**市管理有关机构编制事项的批复{合编[2015]18号})。

二、单位预算单位构成

2025年度****点击查看纳入预算编制范围的单位共1个,****点击查看事业单位。截至2024年12月31日,****点击查看实有各类人员157人,其中在职119人、离休0人、退休38人。

三、2025年度主要工作任务

(一)抓党建促发展。深化基层党组织标准化规范化建设,****点击查看学校党组织建设质量和水平,****点击查看学校治理能力现代化提供坚强保证。

(二)加快内涵发展,提升办学水平。加强管理队伍、教师队伍、班主任队伍建设;强化教学管理;创新招生工作;深化校企**;抓好就业实习;坚持“立德树人”,创新德育工作,打造特色德育;建设**校园;拓宽宣传途径,****点击查看学校宣传工作;丰富校园文化,坚持活动育人;完善后勤保障;开展专业技术人员培训等。

(三)全力推进二期工程,提升办学条件,打造精品校园,提升美丽校园品质。

第二部分 2025年单位预算表

****点击查看2025年预算表由以下16张表格构成,具体表格内容见附件。

(一)单位预算表

1.****点击查看2025年单位收支总表(附件表1)

2.****点击查看2025年单位收入总表(附件表2)

3.****点击查看2025年单位支出总表(附件表3)

4.****点击查看2025年单位财政拨款收支总表(附件表4)

5.****点击查看2025年单位一般公共预算支出表(附件表5)

6.****点击查看2025年单位一般公共预算基本支出表(附件表6)

7.****点击查看2025****点击查看政府性基金预算支出表(附件表7)

8.****点击查看2025年单位国有资本经营预算支出表(附件表8)

9.****点击查看2025年单位基本支出总表(附件表9)

10.****点击查看2025年单位项目支出总表(附件表10)

11.****点击查看2025****点击查看政府采购支出表(附件表11)

12.****点击查看2025****点击查看政府购买服务支出表(附件表12)

13.****点击查看2025年单位项目支出绩效目标及项目情况表(附件表13)

14.****点击查看2025年单位“三公”经费支出预算表(附件表14)

(二)对下转移支付预算表

15.****点击查看2025年市本级对下转移支付预算汇总表(附件表15)

16.****点击查看2025年市本级对下转移支付预算明细表(附件表16)

第三部分 2025年单位预算情况说明

一、关于2025年收支预算总体情况说明

按照综合预算原则,****点击查看所有收入和支出均纳入单位预算管理。****点击查看2025年收支总预算14257.48万元(不含提前下达,下同),收入包括一般公共预算拨款收入、财政专户管理资金收入,支出包括教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

二、关于2025年收入预算情况说明

****点击查看2025年收入预算14257.48万元,其中:一般公共预算拨款收入13432.47万元,占94.21%,比2024年预算增加10183.66万元,增长313.46%,增长原因主要是新增****点击查看图书采购项目、****点击查看学生宿舍消防通道门锁设备采购项目、****点击查看**教室设备采购项目、****点击查看学生桌椅采购项目、****点击查看改扩建工程(二期)项目等项目支出;财政专户管理资金收入825.01万元,占5.79%,比2024年预算减少125.55万元,下降13.21%,下降原因主要是学生数减少。

三、关于2025年支出预算情况说明

****点击查看2025年支出预算14257.48万元,比2024年预算增加10058.10万元,增长239.51%,增长原因主要是新增****点击查看图书采购项目、****点击查看学生宿舍消防通道门锁设备采购项目、****点击查看**教室设备采购项目、****点击查看学生桌椅采购项目、****点击查看改扩建工程(二期)项目等项目支出。其中,基本支出3691.65万元,占25.89%,主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等;项目支出10565.83万元,占74.11%,主要用于信息化运行、租赁、维护、寄宿成本支出、短期培训支出、****点击查看图书采购项目、****点击查看学生宿舍消防通道门锁设备采购项目、****点击查看**教室设备采购项目、****点击查看学生桌椅采购项目、公务用车购置、****点击查看改扩建工程(二期)项目、市属学校校舍维修及校园环境整治、普通话测试站国家普通话测试考务支出等。

四、关于2025年财政拨款收支预算总体情况说明

****点击查看2025年财政拨款收支预算13432.47万元。收入按资金来源分全部为:一般公共预算拨款13432.47万元;按资金年度分全部为:当年财政拨款收入13432.47万元。

支出按功能分类分为:教育支出12467.41万元,占92.82%;社会保障和就业支出557.90万元,占4.15%;卫生健康支出112.54万元,占0.84%;住房保障支出294.62万元,占2.19%。

与2024年预算相比,收、支总计各增加10183.66万元,增长313.46%。主要原因:新增****点击查看图书采购项目、****点击查看学生宿舍消防通道门锁设备采购项目、****点击查看**教室设备采购项目、****点击查看学生桌椅采购项目、****点击查看改扩建工程(二期)项目等项目支出。

五、关于2025年一般公共预算拨款情况说明

(一)一般公共预算拨款规模变化情况。

****点击查看2025年一般公共预算拨款13432.47万元,比2024年预算拨款增加10183.66万元,增长313.46%,主要原因:新增****点击查看图书采购项目、****点击查看学生宿舍消防通道门锁设备采购项目、****点击查看**教室设备采购项目、****点击查看学生桌椅采购项目、****点击查看改扩建工程(二期)项目等项目支出。

(二)一般公共预算拨款结构情况。

教育支出12467.41万元,占92.82%;社会保障和就业支出557.90万元,占4.15%;卫生健康支出112.54万元,占0.84%;住房保障支出294.62万元,占2.19%。

(三)一般公共预算拨款具体使用情况。

1. 教育支出(类)职业教育(款)中等职业教育(项)2025年预算12467.41万元,比2024年预算增加10192.38万元,增长448.01%,增长原因主要是新增****点击查看图书采购项目、****点击查看学生宿舍消防通道门锁设备采购项目、****点击查看**教室设备采购项目、****点击查看学生桌椅采购项目、****点击查看改扩建工程(二期)项目等项目支出。

2.社会保障****点击查看行政事业单位****点击查看事业单位离退休(项)2025年预算178.02万元,比2024年预算增加31.84万元,增长21.78%,增长原因主要是退休人员增加。

社会保障****点击查看行政事业单位****点击查看机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)2025年预算253.25万元,比2024年预算减少14.25万元,下降5.33%,下降原因主要是在职人员减少。

社会保障****点击查看行政事业单位养老支出(款) 机关事业单位职业年金缴费支出(项)2025年预算126.63万元,比2024年预算减少7.13万元,下降5.33%,下降原因主要是在职人员减少。

3.卫****点击查看行政事业单位****点击查看事业单位医疗(项)2025年预算112.54万元,比2024年预算减少3.28万元,下降2.83%,下降原因主要是在职人员减少。

4.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)2025年预算232.31万元,比2024年预算减少12.25万元,下降5.01%,下降原因主要是在职人员减少。

住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)2025年预算62.31万元,比2024年预算减少3.66万元,下降5.55%,下降原因主要是在职人员减少以及在职人员提租补贴下调。

六、关于2025年一般公共预算基本支出情况说明

****点击查看2025年一般公共预算基本支出3076.44万元,其中:

工资福利支出2505.54万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出。

商品和服务支出375.49万元,主要包括:办公费、印刷费、水费、电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、培训费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

对个人和家庭的补助195.41万元,主要包括:退休费、生活补助、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助。

七、关于2025年政府性基金预算拨款情况说明

****点击查看2025****点击查看政府性基金预算拨款收入,****点击查看政府性基金预算拨款安排的支出。

八、关于2025年国有资本经营预算拨款情况说明

****点击查看2025年没有国有资本经营预算拨款收入,也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、关于2025年项目支出预算情况说明

****点击查看2025年项目支出预算安排10565.83万元,比2024年预算增加10189.98万元,增长2711.15%,增长原因主要是新增****点击查看图书采购项目、****点击查看学生宿舍消防通道门锁设备采购项目、****点击查看**教室设备采购项目、****点击查看学生桌椅采购项目、****点击查看改扩建工程(二期)项目等项目支出。主要包括本年财政拨款安排10356.03万元(其中一般公共预算安排10356.03万元),财政专户管理资**排209.80万元。

十、关于2025年政府采购预算情况说明

****点击查看2025****点击查看政府采购预算425.45万元,比2024年预算增加347.05万元,增长442.66%,****点击查看政府采购项目增加。

十一、关于2025年政府购买服务预算情况说明

****点击查看2025****点击查看政府购买服务预算支出。

十二、关于2025年“三公”经费支出预算情况说明

2025年,****点击查看****点击查看政府性基金财政拨款“三公”经费支出预算0万元,与2024年相比持平。其中因公出国(境)费0万元,公务接待费0万元,公务用车购置及运行费0万元。具体情况如下:

(一)因公出国(境)费。支出预算0万元,与2024年相比持平,主要原因是2025年与2024年均未安排此预算。经费使用严格执行《****点击查看机关因公临时出国经费管理办法》(合政办〔2014〕8号)等相关规定。

(二)公务接待费。支出预算0万元,与2024年相比持平,主要原因是2025年与2024年均未安排此预算。经费使用严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》、《****点击查看机关公务接待费管理暂行办法》(合财行〔2015〕64号)等相关规定。

(三)公务用车购置及运行费。支出预算0万元,与2024年相比持平。其中:公务用车运行费0万元,与2024年相比持平,主要原因是2025年与2024年均未安排此预算。公务用车购置费0万元,与2024年相比持平,主要原因是2025年与2024年均未安排此预算,用于购置机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他按照规定配备的公务用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆。

十三、其他重要事项情况说明

(一)项目绩效目标编制情况。

2025年****点击查看编制项目绩效目标11个,预算资金10565.83万元。绩效目标包括总体目标和绩效指标,总体目标是项目预期产出和效益的总体描述,绩效指标是总体目标的细化和量化。绩效指标统一按照三级设置,一级指标分为产出指标、效益指标、满意度指标三大类;二级指标分为数量指标、质量指标、时效指标、成本指标(均属于产出指标),经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响指标(均属于效益指标),以及服务对象满意度指标;三级指标结合项目实际,明确具体指标和指标值。

****点击查看机关运行经费。

****点击查看****点击查看事业单位,无机关运行经费。2025年本单位运行经费财政拨款预算251.87万元,比2024年减少12.87万元,下降4.86%,****点击查看机关运行经费减少。

****点击查看政府采购情况。

2025年****点击查看政府采购预算总额425.45万元,其中:政府采购货物预算207.00万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算218.45万元。

(四)国有资产占有使用情况。

截至2024年12月31日,****点击查看固定资产总金额(原值)49870.28万元,较上年增加2892.95万元,其中,土地、房屋及构筑物46109.40万元、设备2701.17万元、其他资产1059.71万元;无形资产总金额(原值)14502.22万元,其中土地使用权14502.22万元。

单位车改后保留车辆0辆。

单位价值100万元以上的设备有2台(套)。

2025年单位预算安排购置车辆1辆,购置费18.00万元。其中,其他按照规定配备的公务用车1辆。

2025年单位预算安排购置单位价值100万元以上设备 台(套),购置费0万元。

****点击查看政府投资公益性信息化项目情况。

2025年****点击查看单位预算安排单项100****点击查看政府投资公益性信息化项目0个,预算资金0万元。

第四部分 2025年转移支付预算情况说明

2025年****点击查看无主管的对下转移支付预算项目。

第五部分 名词解释

一、财政拨款收入:指市财政当年拨付的资金,主要包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。

二、财政专户管理资金:指按照非税收入管理相关规定,纳入财政专户管理的教育收费等。

三、其他收入:指除了财政拨款收入、财政专户管理资金收入等以外的收入。

四、上年结转:指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

五、结转下年:指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需以后年度按原用途继续使用的资金。

六、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
八、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指单位****点击查看政府性基金财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

九、机关运行经费:指为保障行政单位(包括参****点击查看事业单位)运行,用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等。

附表:

****点击查看2025年预算报表(16张).pdf



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