****点击查看(汇总)2024年度部门决算
发布日期:2025-09-01 15:26:12目 录
一、概况 1
(一)部门职责 1
(二)机构设置 1
二、2024年度部门决算公开表 2
2024年度收入支出决算总表 2
2024年度收入决算表(分单位) 4
2024年度收入决算表(分科目) 5
2024年度支出决算表(分单位) 7
2024年度支出决算表(分科目) 8
2024年度财政拨款收入支出决算总表 10
2024年度一般公共预算财政拨款支出决算表 12
2024年度一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表 15
2024年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 17
2024年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表 18
2024年度财政拨款“三公”经费支出决算表 19
三、2024年度部门决算情况说明 20
(一)收入支出决算总体情况说明 20
(二)收入决算情况说明 20
(三)支出决算情况说明 20
(四)财政拨款收入支出决算总体情况说明 20
(五)一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 21
(六)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 23
****点击查看政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明 24
(八)国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明 24
(九)财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 24
****点击查看机关运行经费支出说明 26
****点击查看政府采购支出说明 26
(十二)国有资产占有使用情况说明 26
(十三)预算绩效情况说明 27
四、名词解释 28
五、附件 31
一、概况
(一)部门职责
1.贯彻实施创新驱动发展战略,拟订全市科技发展、引进国外智力规划**策并组织实施。
2.统筹推进全市科技体制改革,**有关部门健全科技创新激励机制。优化科研体系建设,指导科研机构改革发展。推进重大科技决策咨询制度建设。
3.**有关部门提出优化配置科技**的政策措施建议,推动多元化科技投入体系建设。统筹协调全市基础研究、科技攻关、成果转化,协调管理和监督实施市级各类科技计划。指导全市科技统计工作。
4.拟订全市基础研究规划、政策和标准并组织实施,组织协调基础研究和应用基础研究,****点击查看基地建设规划并监督实施,参与编制重大科技基础设施建设规划和监督实施,推动科研条件保障建设和科技**开放共享。
5.组织拟订高新技术发展及产业化、科技促进农业农村和社会发展的规划、政策和措施。组织开展重点领域技术发展需求分析,统筹关键共性技术、前沿引领技术、现代工程技术、颠覆性技术研发和创新,统筹编制市重大科技项目规划并监督实施,牵头组织重大技术攻关和成果应用示范。
6.负责组织高新技术企业、科技型中小企业等培育工作,推进企业科技研发机构建设,推动企业科技创新能力建设。
7.拟订科技成果转移转化和促进产学研结合的相关政策措施并组织实施。完善科技成果转化机制建设。指导科技服务业、技术市场和科技中介组织发展。指导全市科技保密工作。
8.指导区域创新发展、科技**合理布局和协同创新能力建设。推动科技创新大平台建设。
9. 负责科技监督评价体系建设和相关科技评估管理,指导并推进科技评价机制改革,统筹科研诚信建设。
10.拟订科技对外交往与创新能力开放**的规划、政策和措施,组织开展科技**与科技人才交流,牵头推进引进大院名校共建科技创新载体。
11.负责引进国外智力工作。拟订引进外国专家总体规划、计划并组织实施,建立外国专家联系服务机制。拟订出国(境)培训规划、政策和年度计划并监督实施。
12.负责科技人才队伍建设。**有关部门拟订科技人才队伍建设规划**策,建立健全科技人才评价和激励机制,组织实施科技人才计划,推动高端科技创新人才队伍建设。拟订全市科学普及规划**策。
13.负责科学技术奖励的评审推荐工作。
14.贯彻落实国家和省有关地震工作的法律、法规,拟订全市防震减灾中长期规划并组织实施,负责地震教育、安全性评价、监测预报工作。
15.****点击查看政府交办的其他任务。
(二)机构设置
从预算单位构成看,****点击查看(汇总)部门决算包括:****点击查看事业单位****点击查看中心****点击查看中心),其中行政单位1个,事业单位2个。
纳入****点击查看(汇总)2024年度部门决算编制范围的二级预算单位包括:
1.****点击查看技术局(本级)
2.****点击查看研究中心
3.****点击查看服务中心
二、2024年度部门决算公开表
2024年度收入支出决算总表
公开01表 | ||
部门:****点击查看(汇总) | 单位:万元 |
收 入 | 支 出 | ||||
项 目 | 行次 | 金额 | 项 目 | 行次 | 金额 |
栏 次 | 1 | 栏 次 | 2 | ||
一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 6,374.23 | 一、一般公共服务支出 | 32 | 0.00 |
二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 33 | 0.00 |
三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 34 | 0.00 |
四、上级补助收入 | 4 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 35 | 0.00 |
五、事业收入 | 5 | 0.00 | 五、教育支出 | 36 | 0.00 |
六、经营收入 | 6 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 37 | 5,986.75 |
七、附属单位上缴收入 | 7 | 0.00 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 38 | 0.00 |
八、其他收入 | 8 | 82.13 | 八、社会保障和就业支出 | 39 | 96.38 |
9 | 九、卫生健康支出 | 40 | 71.93 | ||
10 | 十、节能环保支出 | 41 | 0.00 | ||
11 | 十一、城乡社区支出 | 42 | 0.00 | ||
12 | 十二、农林水支出 | 43 | 0.00 | ||
13 | 十三、交通运输支出 | 44 | 0.00 | ||
14 | 十四、**勘探工业信息等支出 | 45 | 301.30 | ||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 46 | 0.00 | ||
16 | 十六、金融支出 | 47 | 0.00 | ||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 48 | 0.00 | ||
18 | 十八、自然**海洋气象等支出 | 49 | 0.00 | ||
19 | 十九、住房保障支出 | 50 | 0.00 | ||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 51 | 0.00 | ||
21 | 二十一、国有资本经营预算支出 | 52 | 0.00 | ||
22 | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 53 | 0.00 | ||
23 | 二十三、其他支出 | 54 | 0.00 | ||
24 | 二十四、债务还本支出 | 55 | 0.00 | ||
25 | 二十五、债务付息支出 | 56 | 0.00 | ||
26 | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 57 | 0.00 | ||
本年收入合计 | 27 | 6,456.36 | 本年支出合计 | 58 | 6,456.36 |
使用非财政拨款结余 | 28 | 0.00 | 结余分配 | 59 | 0.00 |
年初结转和结余 | 29 | 0.00 | 年末结转和结余 | 60 | 0.00 |
30 | 61 | ||||
总 计 | 31 | 6,456.36 | 总 计 | 62 | 6,456.36 |
注:1.本表反映本年度的总收支和年末结转结余情况,本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。 |
2024年度收入决算表(分单位)
公开02表 | ||
部门:****点击查看(汇总) | 单位:万元 |
单位名称 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 |
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
合计 | 6,456.36 | 6,374.23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 82.13 |
****点击查看 | 5,138.81 | 5,058.81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 80.00 |
****点击查看研究中心 | 692.08 | 691.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.96 |
****点击查看服务中心 | 625.48 | 624.31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.17 |
注:本表反映本年度取得各项收入情况。 |
2024年度收入决算表(分科目)
公开03表 | ||
部门:****点击查看(汇总) | 单位:万元 |
项 目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | |||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
合计 | 6,456.36 | 6,374.23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 82.13 | |||
206 | 科学技术支出 | 5,986.75 | 5,904.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 82.13 | ||
20601 | 科学技术管理事务 | 599.42 | 599.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
****点击查看101 | 行政运行 | 442.19 | 442.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
****点击查看102 | 一般行政管理事务 | 157.23 | 157.23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20603 | 应用研究 | 908.40 | 908.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
****点击查看399 | 其他应用研究支出 | 908.40 | 908.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20604 | 技术研究与开发 | 2,770.05 | 2,768.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.55 | ||
****点击查看404 | 科技成果转化与扩散 | 419.75 | 419.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
****点击查看499 | 其他技术研究与开发支出 | 2,350.31 | 2,348.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.55 | ||
20605 | 科技条件与服务 | 574.25 | 574.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
****点击查看501 | 机构运行 | 574.25 | 574.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20699 | 其他科学技术支出 | 1,134.63 | 1,054.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 80.58 | ||
****点击查看999 | 其他科学技术支出 | 1,134.63 | 1,054.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 80.58 | ||
208 | 社会保障和就业支出 | 96.38 | 96.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 87.78 | 87.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
****点击查看505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 58.52 | 58.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
****点击查看506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 29.26 | 29.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20899 | 其他社会保障和就业支出 | 8.60 | 8.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
****点击查看999 | 其他社会保障和就业支出 | 8.60 | 8.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
210 | 卫生健康支出 | 71.93 | 71.93 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21011 | 行政事业单位医疗 | 71.93 | 71.93 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
****点击查看101 | 行政单位医疗 | 36.44 | 36.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
****点击查看102 | 事业单位医疗 | 35.49 | 35.49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
215 | **勘探工业信息等支出 | 301.30 | 301.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21508 | 支持中小企业发展和管理支出 | 301.30 | 301.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
****点击查看805 | 中小企业发展专项 | 301.30 | 301.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
注:本表反映本年度取得各项收入情况。 |
2024年度支出决算表(分单位)
公开04表 | ||
部门:****点击查看(汇总) | 单位:万元 |
单位名称 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 |
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
合计 | 6,456.36 | 1,184.76 | 5,271.61 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
****点击查看 | 5,138.81 | 525.52 | 4,613.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
****点击查看研究中心 | 692.08 | 417.30 | 274.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
****点击查看服务中心 | 625.48 | 241.94 | 383.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
注:本表反映本年度各项支出情况。 |
2024年度支出决算表(分科目)
公开05表 | ||
部门:****点击查看(汇总) | 单位:万元 |
项 目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | |||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | ||||||||
类 | 款 | 项 | 栏 次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
合计 | 6,456.36 | 1,184.76 | 5,271.61 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
206 | 科学技术支出 | 5,986.75 | 1,016.44 | 4,970.31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20601 | 科学技术管理事务 | 599.42 | 442.19 | 157.23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
****点击查看101 | 行政运行 | 442.19 | 442.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
****点击查看102 | 一般行政管理事务 | 157.23 | 0.00 | 157.23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20603 | 应用研究 | 908.40 | 0.00 | 908.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
****点击查看399 | 其他应用研究支出 | 908.40 | 0.00 | 908.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20604 | 技术研究与开发 | 2,770.05 | 0.00 | 2,770.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
****点击查看404 | 科技成果转化与扩散 | 419.75 | 0.00 | 419.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
****点击查看499 | 其他技术研究与开发支出 | 2,350.31 | 0.00 | 2,350.31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20605 | 科技条件与服务 | 574.25 | 574.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
****点击查看501 | 机构运行 | 574.25 | 574.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20699 | 其他科学技术支出 | 1,134.63 | 0.00 | 1,134.63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
****点击查看999 | 其他科学技术支出 | 1,134.63 | 0.00 | 1,134.63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
208 | 社会保障和就业支出 | 96.38 | 96.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 87.78 | 87.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
****点击查看505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 58.52 | 58.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
****点击查看506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 29.26 | 29.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20899 | 其他社会保障和就业支出 | 8.60 | 8.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
****点击查看999 | 其他社会保障和就业支出 | 8.60 | 8.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
210 | 卫生健康支出 | 71.93 | 71.93 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21011 | 行政事业单位医疗 | 71.93 | 71.93 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
****点击查看101 | 行政单位医疗 | 36.44 | 36.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
****点击查看102 | 事业单位医疗 | 35.49 | 35.49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
215 | **勘探工业信息等支出 | 301.30 | 0.00 | 301.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21508 | 支持中小企业发展和管理支出 | 301.30 | 0.00 | 301.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
****点击查看805 | 中小企业发展专项 | 301.30 | 0.00 | 301.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
注:本表反映本年度各项支出情况。 |
2024年度财政拨款收入支出决算总表
公开06表 | ||
部门:****点击查看(汇总) | 单位:万元 |
收 入 | 支 出 | |||||||
项 目 | 行次 | 金额 | 项 目 | 行次 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
栏 次 | 1 | 栏 次 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 6,374.23 | 一、一般公共服务支出 | 33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
三、国有资本经营预算财政拨款 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
4 | 四、公共安全支出 | 36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
5 | 五、教育支出 | 37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
6 | 六、科学技术支出 | 38 | 5,904.62 | 5,904.62 | 0.00 | 0.00 | ||
7 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
8 | 八、社会保障和就业支出 | 40 | 96.38 | 96.38 | 0.00 | 0.00 | ||
9 | 九、卫生健康支出 | 41 | 71.93 | 71.93 | 0.00 | 0.00 | ||
10 | 十、节能环保支出 | 42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
11 | 十一、城乡社区支出 | 43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
12 | 十二、农林水支出 | 44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
13 | 十三、交通运输支出 | 45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
14 | 十四、**勘探工业信息等支出 | 46 | 301.30 | 301.30 | 0.00 | 0.00 | ||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
16 | 十六、金融支出 | 48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
18 | 十八、自然**海洋气象等支出 | 50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
19 | 十九、住房保障支出 | 51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21 | 二十一、国有资本经营预算支出 | 53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22 | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
23 | 二十三、其他支出 | 55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
24 | 二十四、债务还本支出 | 56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
25 | 二十五、债务付息支出 | 57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
26 | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
本年收入合计 | 27 | 6,374.23 | 本年支出合计 | 59 | 6,374.23 | 6,374.23 | 0.00 | 0.00 |
年初财政拨款结转和结余 | 28 | 0.00 | 年末财政拨款结转和结余 | 60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
一、一般公共预算财政拨款 | 29 | 0.00 | 61 | |||||
二、政府性基金预算财政拨款 | 30 | 0.00 | 62 | |||||
三、国有资本经营预算财政拨款 | 31 | 0.00 | 63 | |||||
总 计 | 32 | 6,374.23 | 总 计 | 64 | 6,374.23 | 6,374.23 | 0.00 | 0.00 |
注:本表反映本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 |
2024年度一般公共预算财政拨款支出决算表
公开07表 | ||
部门:****点击查看(汇总) | 单位:万元 |
项 目 | 本年支出 | |||||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 |
合计 | 6,374.23 | 1,184.76 | 5,189.48 | |||
206 | 科学技术支出 | 5,904.62 | 1,016.44 | 4,888.18 | ||
20601 | 科学技术管理事务 | 599.42 | 442.19 | 157.23 | ||
****点击查看101 | 行政运行 | 442.19 | 442.19 | 0.00 | ||
****点击查看102 | 一般行政管理事务 | 157.23 | 0.00 | 157.23 | ||
20603 | 应用研究 | 908.40 | 0.00 | 908.40 | ||
****点击查看399 | 其他应用研究支出 | 908.40 | 0.00 | 908.40 | ||
20604 | 技术研究与开发 | 2,768.50 | 0.00 | 2,768.50 | ||
****点击查看404 | 科技成果转化与扩散 | 419.75 | 0.00 | 419.75 | ||
****点击查看499 | 其他技术研究与开发支出 | 2,348.76 | 0.00 | 2,348.76 | ||
20605 | 科技条件与服务 | 574.25 | 574.25 | 0.00 | ||
****点击查看501 | 机构运行 | 574.25 | 574.25 | 0.00 | ||
20699 | 其他科学技术支出 | 1,054.04 | 0.00 | 1,054.04 | ||
****点击查看999 | 其他科学技术支出 | 1,054.04 | 0.00 | 1,054.04 | ||
208 | 社会保障和就业支出 | 96.38 | 96.38 | 0.00 | ||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 87.78 | 87.78 | 0.00 | ||
****点击查看505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 58.52 | 58.52 | 0.00 | ||
****点击查看506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 29.26 | 29.26 | 0.00 | ||
20899 | 其他社会保障和就业支出 | 8.60 | 8.60 | 0.00 | ||
****点击查看999 | 其他社会保障和就业支出 | 8.60 | 8.60 | 0.00 | ||
210 | 卫生健康支出 | 71.93 | 71.93 | 0.00 | ||
21011 | 行政事业单位医疗 | 71.93 | 71.93 | 0.00 | ||
****点击查看101 | 行政单位医疗 | 36.44 | 36.44 | 0.00 | ||
****点击查看102 | 事业单位医疗 | 35.49 | 35.49 | 0.00 | ||
215 | **勘探工业信息等支出 | 301.30 | 0.00 | 301.30 | ||
21508 | 支持中小企业发展和管理支出 | 301.30 | 0.00 | 301.30 | ||
****点击查看805 | 中小企业发展专项 | 301.30 | 0.00 | 301.30 | ||
注:本表反映本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 |
2024年度一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
公开08表 | ||
部门:****点击查看(汇总) | 单位:万元 |
人员经费 | 公用经费 | |||||||
科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 科目编码 | 科目名称 | 决算数 |
301 | 工资福利支出 | 931.13 | 302 | 商品和服务支出 | 183.96 | 30703 | 国内债务发行费用 | 0.00 |
30101 | 基本工资 | 140.44 | 30201 | 办公费 | 13.24 | 30704 | 国外债务发行费用 | 0.00 |
30102 | 津贴补贴 | 53.11 | 30202 | 印刷费 | 0.00 | 310 | 资本性支出 | 1.13 |
30103 | 奖金 | 283.60 | 30203 | 咨询费 | 0.00 | 31001 | 房屋建筑物购建 | 0.00 |
30106 | 伙食补助费 | 0.00 | 30204 | 手续费 | 0.00 | 31002 | 办公设备购置 | 1.13 |
30107 | 绩效工资 | 95.32 | 30205 | 水费 | 0.40 | 31003 | 专用设备购置 | 0.00 |
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 58.80 | 30206 | 电费 | 7.14 | 31005 | 基础设施建设 | 0.00 |
30109 | 职业年金缴费 | 29.77 | 30207 | 邮电费 | 4.20 | 31006 | 大型修缮 | 0.00 |
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 23.76 | 30208 | 取暖费 | 0.00 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 |
30111 | 公务员医疗补助缴费 | 62.59 | 30209 | 物业管理费 | 15.23 | 31008 | 物资储备 | 0.00 |
30112 | 其他社会保障缴费 | 8.54 | 30211 | 差旅费 | 15.60 | 31009 | 土地补偿 | 0.00 |
30113 | 住房公积金 | 103.98 | 30212 | 因公出国(境)费用 | 5.84 | 31010 | 安置补助 | 0.00 |
30114 | 医疗费 | 7.96 | 30213 | 维修(护)费 | 0.44 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | 0.00 |
30199 | 其他工资福利支出 | 63.26 | 30214 | 租赁费 | 2.30 | 31012 | 拆迁补偿 | 0.00 |
303 | 对个人和家庭的补助 | 68.54 | 30215 | 会议费 | 2.04 | 31013 | 公务用车购置 | 0.00 |
30301 | 离休费 | 0.00 | 30216 | 培训费 | 1.80 | 31019 | 其他交通工具购置 | 0.00 |
30302 | 退休费 | 53.94 | 30217 | 公务接待费 | 2.02 | 31021 | 文物和陈列品购置 | 0.00 |
30303 | 退职(役)费 | 0.00 | 30218 | 专用材料费 | 0.00 | 31022 | 无形资产购置 | 0.00 |
30304 | 抚恤金 | 10.82 | 30224 | 被装购置费 | 0.00 | 31099 | 其他资本性支出 | 0.00 |
30305 | 生活补助 | 0.00 | 30225 | 专用燃料费 | 0.00 | 312 | 对企业补助 | 0.00 |
30306 | 救济费 | 0.00 | 30226 | 劳务费 | 3.87 | 31201 | 资本金注入 | 0.00 |
30307 | 医疗费补助 | 0.00 | 30227 | 委托业务费 | 2.42 | 31203 | 政府投资基金股权投资 | 0.00 |
30308 | 助学金 | 0.00 | 30228 | 工会经费 | 13.14 | 31204 | 费用补贴 | 0.00 |
30309 | 奖励金 | 1.81 | 30229 | 福利费 | 42.11 | 31205 | 利息补贴 | 0.00 |
30310 | 个人农业生产补贴 | 0.00 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 0.00 | 31206 | 其他资本性补助 | 0.00 |
30311 | 代缴社会保险费 | 0.00 | 30239 | 其他交通费用 | 10.94 | 31299 | 其他对企业补助 | 0.00 |
30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 1.97 | 30240 | 税金及附加费用 | 0.00 | 399 | 其他支出 | 0.00 |
30299 | 其他商品和服务支出 | 41.20 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | 0.00 | |||
307 | 债务利息及费用支出 | 0.00 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 0.00 | |||
30701 | 国内债务付息 | 0.00 | 39909 | 经常性赠与 | 0.00 | |||
30702 | 国外债务付息 | 0.00 | 39910 | 资本性赠与 | 0.00 | |||
39999 | 其他支出 | 0.00 | ||||||
人员经费合计 | 999.67 | 公用经费合计 | 185.08 | |||||
注:本表反映本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 |
2024年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
公开09表 | ||
部门:****点击查看(汇总) | 单位:万元 |
项 目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | |||||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | |||||
类 | 款 | 项 | 栏 次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
合计 | |||||||||
注:****点击查看政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。 |
说明:****点击查看政府性基金收入,****点击查看政府性基**排的支出,故本表无数据。
2024年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表
公开10表 | ||
部门:****点击查看(汇总) | 单位:万元 |
项 目 | 本年支出 | |||||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
类 | 款 | 项 | 栏 次 | 1 | 2 | 3 |
合计 | ||||||
注:本表反映本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。 |
说明:本部门没有国有资本经营收入,也没有使用国有资本经营安排的支出,故本表无数据。
2024年度财政拨款“三公”经费支出决算表
公开11表 | ||
部门:****点击查看(汇总) | 单位:万元 |
项 目 | 预算数 | 决算数 |
“三公”经费支出合计 | 9.18 | 7.86 |
1.因公出国(境)费用 | 5.84 | 5.84 |
2.公务用车购置及运行维护费小计 | 0.00 | 0.00 |
(1)公务用车购置费 | 0.00 | 0.00 |
(2)公务用车运行维护费 | 0.00 | 0.00 |
3.公务接待费 | 3.34 | 2.02 |
注:本表反映本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中:预算数为“三公”经费全年预算数;决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资**排的实际支出。其中:因公出国(境)费用不含教学科研人员学术交流。 |
三、2024年度部门决算情况说明
(一)收入支出决算总体情况说明
2024年度收入总计6456.36万元,支出总计6456.36万元。与2023年度相比,各增加561.96万元,增长9.53%,主要原因是2024年省科技发展专项资金比2023年增多。
(二)收入决算情况说明
本年收入合计6456.36万元,包括:财政拨款收入6374.23万元(其中:一般公共预算6374.23万元,政府性基金预算0.00万元,国有资本经营预算0.00万元),占收入合计98.73%;上级补助收入0.00万元,占收入合计0.00%;事业收入0.00万元,占收入合计0.00%;经营收入0.00万元,占收入合计0.00%;附属单位上缴收入0.00万元,占收入合计0.00%;其他收入82.13万元,占收入合计1.27%。
(三)支出决算情况说明
本年支出合计6456.36万元,其中:基本支出1184.76万元,占18.35%;项目支出5271.61万元,占81.65%;上缴上级支出0.00万元,占0.00%;经营支出0.00万元,占0.00%;对附属单位补助支出0.00万元,占0.00%。
(四)财政拨款收入支出决算总体情况说明
2024年度财政拨款收入总计6374.23万元,支出总计6374.23万元,与2023年相比,各增加484.00万元,增长8.22%,主要原因是2024年省科技发展专项资金比2023年增多。
财政拨款支出年初预算数8921.58万元,完成年初预算的71.45%,主要原因是部分专项经费预算安排在本局,年中****点击查看行政事业单位,另一部分由于业务原因向财政申请核减指标。
(五)一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2024年度一般公共预算财政拨款支出6374.23万元,占本年支出合计的98.73%。与2023年度相比,一般公共预算财政拨款支出增加575.54万元,增长9.93%,主要原因是2024年省科技发展专项资金比2023年增多,收入增加支出也相对增加。
2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2024年度一般公共预算财政拨款支出6374.23万元,主要用于以下方面:
科学技术支出(类)支出5904.62万元,占92.63%。社会保障和就业支出(类)支出96.38万元,占1.51%。卫生健康支出(类)支出71.93万元,占1.13%。**勘探工业信息等支出(类)支出301.30万元,占4.73%。
3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为8921.58万元,支出决算为6374.23万元,完成年初预算的71.45%,主要原因是部分专项经费预算安排在本局,年中****点击查看行政事业单位,另一部分由于业务原因向财政申请核减指标。其中:
科学技术支出(类)科学技术管理事务(款)行政运行(项)年初预算为462.68万元,支出决算为442.19万元,完成年初预算的95.57%,决算数小于预算数的主要原因是有人员调动。
科学技术支出(类)科学技术管理事务(款)一般行政管理事务(项)年初预算为204.00万元,支出决算为157.23万元,完成年初预算的77.07%,决算数小于预算数的主要原因是科技项目管理经费中部分采购资金被系统锁定无法使用,资金被财政收回。
科学技术支出(类)应用研究(款)其他应用研究支出(项)年初预算为2903.25万元,支出决算为908.40万元,完成年初预算的31.29%,决算数小于预算数的主要原因是公共创新平台与载体、绿谷精英项目资助经费(人才发展)、政策性引导(科技创新)有1800****点击查看事业单位导致支出数大幅减少。
科学技术支出(类)技术研究与开发(款)科技成果转化与扩散(项)年初预算为420.00万元,支出决算为419.75万元,完成年初预算的99.94%,决算数小于预算数的主要原因是科技创新券预算略有结余。
科学技术支出(类)技术研究与开发(款)其他技术研究与开发支出(项)年初预算为3012.56万元,支出决算为2348.76万元,完成年初预算的77.97%,决算数小于预算数的主要原因是创新研发计划项****点击查看事业单位导致支出数大幅减少。
科学技术支出(类)科技条件与服务(款)机构运行(项)年初预算为581.03万元,支出决算为574.25万元,完成年初预算的98.83%,决算数小于预算数的主要原因是有人员减少。
科学技术支出(类)其他科学技术支出(款)其他科学技术支出(项)年初预算为1138.00万元,支出决算为1054.04万元,完成年初预算的92.62%,决算数小于预算数的主要原因是高层次人才创业大赛预算包括往年赛事尾款,需获奖项目落地后方能支付,但落地项目较少未能支付尾款。人才服务经费主要用于“绿谷精英”项目遴选评审等费用,但2024年“绿谷精英”项目改革,遴选方式发生改变,以评审转向直接认定以及县(市、区)自主评审,评审费用大幅下降。
社会保障****点击查看行政事业单位****点击查看机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)年初预算为66.34万元,支出决算为58.52万元,完成年初预算的88.21%,决算数小于预算数的主要原因是有人员减少。
社会保障****点击查看行政事业单位****点击查看机关事业单位职业年金缴费支出(项)年初预算为33.17万元,支出决算为29.26万元,完成年初预算的88.21%,决算数小于预算数的主要原因是有人员减少。
社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)年初预算为8.90万元,支出决算为8.60万元,完成年初预算的96.69%,决算数小于预算数的主要原因是有人员减少。
卫****点击查看行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)年初预算为48.86万元,支出决算为36.44万元,完成年初预算的74.58%,决算数小于预算数的主要原因是有人员减少。
卫****点击查看行政事业单位****点击查看事业单位医疗(项)年初预算为42.80万元,支出决算为35.49万元,完成年初预算的82.92%,决算数小于预算数的主要原因是有人员减少。
**勘探工业信息等支出(类)支持中小企业发展和管理支出(款)中小企业发展专项(项)年初预算为0.00万元,支出决算为301.30万元,决算数大于预算数的主要原因是省专项资金年初无预算,年中由经信委横向调拨过来,用于省级科技型中小企业认定奖励的支出。
(六)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2024年度一般公共预算财政拨款基本支出1184.76万元,其中:
人员经费999.67万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。
公用经费185.08万元,主要包括:办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。
****点击查看政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明
本部门2024****点击查看政府性基金预算财政拨款收支安排,故无相关数据。
(八)国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明
本部门2024年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排,故无相关数据。
(九)财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
1.“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2024年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为9.18万元,支出决算为7.86万元,完成全年预算数的85.69%,2024年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是根据市财政厉行节约有关文件规定每年缩减三公经费的支出。
2.“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2024年度“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费用支出决算为5.84万元,占74.27%。与2023年度相比,减少5.22万元,下降47.17%,主要原因是因公出国(境)次数减少。公务用车购置及运行维护费支出决算为0.00万元,占0.00%。与2023年度相比持平,主要原因是单位没有公务用车。公务接待费支出决算为2.02万元,占25.73%。与2023年度相比,减少1.13万元,下降35.82%,主要原因是业务开展减少,公务接待减少。具体情况如下:
(1)因公出国(境)费全年预算数为5.84万元,支出决算为5.84万元,完成全年预算的100.00%;主要用于单位人员公务出国(境)的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。决算数等于全年预算数的主要原因是因公出国(境)预算均由财政统留管理,根据市外办安排的因公出国计划和实际工作需求,经批准同意部门因公出国(境)的费用在当年经费中列支。全年使用财政拨款支出涉及因公出国(境)团组1个,累计1人次。开支内容包括:单位人员公务出国(境)的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。
(2)公务用车购置及运行维护费全年预算为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成全年预算的0.00%,决算数等于全年预算数的主要原因是单位没有公务用车。
公务用车购置费全年预算为0.00万元,支出决算为0.00万元(含购置税等附加费用),完成全年预算的0.00%,决算数等于全年预算数的主要原因是是单位没有购置公务用车。主要用于经批准购置的0辆公务用车。
公务用车运行维护费全年预算为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成全年预算的0.00%,决算数等于全年预算数的主要原因是单位没有公务用车。截至2024年12月31日,财政拨款开支的公务用车保有量为0辆。
(3)公务接待费全年预算数为3.34万元,支出决算为2.02万元,完成全年预算的60.65%,国内公务接待32批次,累计196人次。主要用于接待上级、同级、下级有关单位公务接待等支出。决算数小于全年预算数的主要原因是严格遵守中央八项规定,坚持务实节俭,严格标准的原则,严格控制公务接待范围和标准。其中:
外事接待支出0.00万元,接待0批次,累计0人次。
其他国内公务接待支出2.02万元,主要用于接待32批次,累计196人次。
****点击查看机关运行经费支出说明
2024年度机关运行经费年初预算数为121.19万元,支出决算为117.53万元,完成年初预算的96.98%,决算数小于预算数的主要原因是比2023年度减少6.97万元,下降5.59%,主要原因是坚决落实过紧日子要求,厉行节约降耗,一般性支出进行压缩。
****点击查看政府采购支出说明
2024年度政府采购支出总额440.82万元。其中:政府采购货物支出7.85万元、政府采购工程支出11.96万元、政府采购服务支出421.02万元。授予中小企业合同金额422.18万元,占政府采购支出总额的95.77%,其中:授予小微企业合同金额297.82万元,占授予中小企业合同金额的70.54%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的%,工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的%,服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的%。
(十二)国有资产占有使用情况说明
截至2024年12月31日,共有车辆0辆,其中:副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆单价100万元以上设备(不含车辆)0台(套)。
(十三)预算绩效情况说明
1.预算绩效管理工作开展情况
根据预算绩效管理要求,组织对2024年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中:一级项目5个,二级项目17个,共涉及资金4681.42万元,占一般公共预算项目支出总额的89.1%。
****点击查看政府性基金预算项目。
本年无国有资本经营预算项目。
组织对“创新主体培育(科技创新)”“创新研发计划(科技创新)”等17个项目开展了部门评价,涉及一般公共预算支出4681.42万元,政府性基金预算支出0万元,国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看,有13个项目自评结论为“优”,有4个项目自评结论为“良”。
本年无部门整体支出绩效评价。
组织对本部门下属“****点击查看服务中心”1个部门开展整体支出绩效评价,涉及一般公共预算支出624.31万元,政府性基金预算支出0万元,国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看,整体目标完成情况如下:一是全力推进大院名校工作。服务企业方面,共组织成果推介会/技术对接会78场次,成功解决技术难题436项,促成校企**技术服务合同533项,合同金额达29967.05万元。平台共建方面,联合企业组建省级企业研发机构、重点实验室、****点击查看研究院、校企产学研**平台等46个。人才培养方面,共举办技术讲座、学术报告、技能培训等154场次,累计培训人员达9382人次。二是持续推进防震减灾工作。推进地震监测预报预警能力建设,加强台站日常维护管理,落实爆破备案制度。推进防震减灾公共服务和科普宣传,举办全市防震减灾科普讲解大赛,加强防震减灾科普产品创作,出版《防震减灾科普小动画》和科普立体书《“立”震》。
2.部门决算中项目绩效自评结果
****点击查看随决算公开2024年度本单位项目支出绩效自评结果(详见附件)。其中,公共创新平台与载体(科技创新)项目和创新投入和成果转化引导(科技创新)项目绩效自评具体情况如下:
公共创新平台与载体(科技创新)项目绩效自评综述:据年初设定的绩效目标,项目自评得分100分,自评结论为“优”。项目全年预算数为425.45万元,执行数为408.6万元,完成预算的96.04%。项目绩效目标完成情况:一是科技大市场入驻中介机构15家;二是组织科技培训、技术经纪人培训160人次;三是新认定省级企业孵化器1家;四是新认定省级众创空间1家;五****点击查看研发中心1家;六是科技成果**和智力**的整**平提升。发现的问题及原因:年初预算资金下达859.25万元,后期预算调整到了其他项目。下一步改进措施:要求经办处室精准报送预算。
创新投入和成果转化引导(科技创新)项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分98.78分,自评结论为“优”。项目全年预算数为456万元,执行数为455.75万元,完成预算的99.94%。项目绩效目标完成情况:一是市本级发放创新券108万元,确认使用40万元;二是为企业提供服务29项;三是引导受补助企业100%正确享受研发费用加计扣除政策;四是促进科技**的开放共享。发现的四是促进科技**的开放共享。发现的问题及原因:科技金融补助兑现工作没开展,导致服务次数不达标。下一步改进措施: 对于工作或者预算有调整的绩效目标,及时查找原因,并提出可行性建议。
3.财政评价项目绩效评价结果
无。
4.部门评价项目绩效评价结果
无。
四、名词解释
1.财政拨款收入:指本级财政部门当年拨付的财政预算资金,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。
2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
3.经营收入:指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
5.附属单位上缴收入:指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。
6.其他收入:指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。
7.使用非财政拨款结余(含专用结余):指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额,以及使用专用结余安排支出的金额。
8.年初结转和结余:指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
9.年末结转和结余:指单位按有关规**转到下年或以后年度继续使用的资金。
10.基本支出:指预算单位为保障其正常运转,完成日常工作任务所发生的支出,包括人员经费支出和日常公用经费支出。
11.项目支出:指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
12.上缴上级支出:填列事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。
13.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
14.附属单位补助支出:填列事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。
15.“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费用反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出,不含教学科研人员学术交流;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
16.机关运行经费:指为保障行政单位(含参****点击查看事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
五、附件
(一)2024年度项目支出绩效自评结果
2024年部门(单位)项目支出绩效自评结果清单 | |||
序号 | 预算部门(单位) | 名称 | 自评结论 |
1 | 304001-****点击查看 | 科技项目管理经费 | 良 |
2 | 304001-****点击查看 | 高层次人才创业大赛(人才发展) | 良 |
3 | 304001-****点击查看 | 创新主体培育(科技创新) | 优 |
4 | 304001-****点击查看 | 数字经济双创园房屋租赁费 | 优 |
5 | 304001-****点击查看 | 创新研发计划(科技创新) | 优 |
6 | 304001-****点击查看 | 创新投入和成果转化引导(科技创新) | 优 |
7 | 304001-****点击查看 | 办公大楼房租 | 优 |
8 | 304001-****点击查看 | 政策兑现补助(人才发展) | 良 |
9 | 304001-****点击查看 | 2024年省科技发展专项资金 | 优 |
10 | 304001-****点击查看 | 省自然科学基金区域联合基金(科技创新) | 优 |
11 | 304001-****点击查看 | 公共创新平台与载体(科技创新) | 优 |
12 | 304001-****点击查看 | 人才服务经费(人才发展) | 良 |
13 | 304003-****点击查看研究中心 | 科技创新云服务平台运行 | 优 |
14 | 304003-****点击查看研究中心 | 网络图书馆(科技创新) | 良 |
15 | 304005-****点击查看服务中心 | 国家大院名校运行补助(科技创新) | 优 |
16 | 304005-****点击查看服务中心 | 防震减灾经费 | 优 |
17 | 304005-****点击查看服务中心 | 科技项目管理经费 | 优 |
(二)2024年度重点绩效评价报告(如有)