德宏州广播电视局2022年度部门决算

德宏州广播电视局2022年度部门决算

招标详情

德宏州广播电视局
联系人联系人8个

立即查看

可引荐人脉可引荐人脉812人

立即引荐

历史招中标信息历史招中标信息39条

立即监控

****点击查看2022年度部门决算

监督索引号****点击查看

****点击查看2022年度部门决算

目录

第一部分 ****点击查看概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2022年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、****点击查看机关运行经费情况表

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

(一)部门整体支出绩效自评情况

(二)部门整体支出绩效自评表

(三)项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 ****点击查看概况

一、主要职能

(一)主要职能

1.贯彻党的宣传方针政策,拟订**广播电视、网络视听节目服务管理的政策措施,加强广播电视阵地管理,把握正确的舆论导向和创作导向。

2.负责起草广播电视、网络视听节目服务管理的地方性法规、政府规章草案,制定行业标准并组织实施和监督检查,指导、推进**广播电视领域的体制机制改革。

3.负责制定**广播电视领域事业发展、政策和规划,组织实施公共服务重大公益工程和公益活动,指导、监督广播电视重点基础设施建设,扶助少数民族边疆贫困地区广播电视建设和发展。

4.指导、协调、推动**广播电视领域产业发展,制定发展规划、产业政策并组织实施。

5.负责对**各类广播电视机构进行业务指导和行业监管,**有关部门对网络视听节目服务机构进行管理。实施依法设定的行政许可,组织查处重大违法违规行为。

6.指导**电视剧行业发展和电视剧创作生产。监督管理、审查广播电视节目、网络视听节目的内容和质量。指导、监管广播电视广告播放。

7.指导、协调**广播电视重大宣传活动,指导实施广播电视节目评价工作。

8.负责推进**广播电视与新媒体新技术新业态融合发展,推进广电网与电信网、互联网三网融合。

9.组织制定**广播电视科技发展规划、政策和行业技术标准并组织实施和监督检查。负责对广播电视节目传输覆盖、监测和安全播出进行监管,指导、推进**应急广播体系建设。指导、协调广播电视系统安全和保卫工作。

10.开展广播电视对外交流与**,协调推动**广播电视领域走出去工作,负责指导广播电视节目的进口、收录和管理。

11.指导**广播电视、网络视听行业人才队伍建设。

12.根据《广播电视安全播出管理规定》做好中央、省及地方广播电视节目无线数字化覆盖及设备的运行维护管理工作,确保安全播出。

13.发展广播电视事业,促进社会经济和文化大发展大繁荣。

14.贯彻执行上级广电部门颁布的政策、法规、制度、标准和事业发展规划。

15.对各县市广播电视发射维护提供技术支持,确保地方各族人民群众能够“听得到、看得好”地方广播电视节目。

(二)2022年度重点工作任务概述

2022年度重点工作任务:

一是抓好宣传管理工作。统筹抓好**两会、**冬奥会、冬残奥会、党的二十大等重大宣传活动。持续抓实疫情防控、生态文明建设、法治建设、强边固防、民族团结等宣传工作;开展行业重点整治,开展虚假违法广告、非法卫星地面接收设施、“三电”、“黑广播”“伪基站”违法犯罪等专项整治,守好意识形态阵地。

二是落实安全播出保障措施,确保安全播出工作万无一失。组织开展**党的二十大广播电视和网络视听安全播出大检查;完善**网络安全、应急预案等制度建设;实施应急演练、技防建设等保障措施,**圆满完成了**两会、**冬奥会、冬残奥会、党的二十大等重要保障期安全播出工作。

三是提高站位,抓实疫情防控。派出10批18人次参与**边境值守及网格化管理;安排20批次110****点击查看社区开展社区共驻共建和疫情防控工作。

四是有序推进乡村**工作。持续推动防止返贫动态监测和帮扶,统筹推进疫情防控、强边固防和乡村**工作。5月30日,局长杨五青同志率队到那邦村开展乡村**专题调研,全面了解村情民意,广泛听取民情诉求,共谋发展之策。

五是强化跟踪问效,推进项目建设。加强统筹谋划,有序推进**4个边境县市“智慧广电”固边工程**级应急广播体系项目建设。县级应急广播体系建设于2022年6月开工建设,项目投资共22,400,000.00元,建设内容包括5个县级平台、57个乡镇前端及4668套村级终端建设和部署。截至9月20日,**共完成5个县级平台、57个乡**台搭建,完成率100%,完成4552套村级终端部署,完成率97.5%。项目于8 月完**级验收,9月完成州级验收和省级验收。智慧广电固边工程我州4个边境县市(**、**市、**县、**县)纳入了项目计划,项目总投资60,000,000.00元。2022年6月30日已完成项目审核、审批;8月完**市、州级单一来源采购审批流程;目前项目已开工,预计2023年3月全面建成并投入使用。

六是2022年发射台数字电视节目和调频广播节目累计播出49065小时,其中电视节目:中央标清数字电视28CH 2KW 5278小时、中央标清数字电视23CH 1KW 5278小时、德宏地方节目标清数字电视13CH 1KW 5278小时;调频广播节目:****点击查看电视总台中国之声 97.1MHz 1KW 5872小时、****点击查看电视总台经济之声102.5MHz 1kW 5872小时、****点击查看电视总台音乐之声103.3MHz 1kW 5278小时、****点击查看电视台新闻频道95.6MHz 1KW 5872小时、德宏综合广播104.31MHz 3KW 5205小时、**综合广播105.1MHz 1KW 5132小时的播出任务,在播期间没有发生任何安全播出事故。

七是2022年通过全台干部职工的共同努力,圆满完成了元旦、省两会、春节、**冬奥会、**冬残奥会、**两会、五一、国庆、党的二十大等重要保障期的安全播出任务,全年共完成重要保障任务9次,累计56人次。

二、部门基本情况

(一)机构设置情况

我部门共设置3个内设机构,包括:综合办公室、综合业务科、****点击查看中心;所属单位1个,分别是:

1.****点击查看发射台。

(二)决算单位构成

纳入****点击查看2022年度部门决算编报的单位共2个。其中:行政单位1个,参****点击查看事业单位0个,其他事业单位1个。分别是:

1.****点击查看

2.****点击查看发射台。

(三)部门人员和车辆的编制及实有情况

****点击查看部门2022年末实有人员编制27人。其中:行政编制6人(含行政工勤编制0人),事业编制21人(含参公管理事业编制0人);在职在编实有行政人员6人(含行政工勤人员0人),事业人员21人(含参公管理事业人员0人)。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人(离休0人,退休0人);由养老保险基金发放养老金的离退休人员5人(离休0人,退休5人)。

实有车辆编制1辆,在编实有车辆1辆。

第二部分 2022年度部门决算表

(详见附件)

****点击查看部门2022****点击查看政府性基金收入、使用政府性基**排的支出,也没有国有资本经营预算财政拨款收入支出,故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》和《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

****点击查看部门2022年度收入合计8,169,839.61元。其中:财政拨款收入7,996,247.61元,占总收入的97.88%;上级补助收入0.00元,占总收入的0.00%;事业收入0.00元(含教育收费0.00元),占总收入的0.00%;经营收入0.00元,占总收入的0.00%;附属单位缴款收入0.00元,占总收入的0.00%;其他收入173,592.00元,占总收入的2.12%。与上年相比,收入合计减少491,798.10元,下降5.68%。其中:财政拨款收入减少422,881.46元,下降5.02%;上级补助收入增加0.00元,增长0.00%;事业收入增加0.00元,增长0.00%;经营收入增加0.00元,增长0.00%;附属单位上缴收入增加0.00元,增长0.00%;其他收入减少68,916.64元,下降28.42%。

本年财政拨款收入减少主要原因:

1.2021年下达突发公共卫生事件应急处理资金达到253,478.00元,而2022年才下达突发公共卫生事件应急处理资金80,007.00元,比上年减少173,480.00元。

2.本年减少中央补助地方公共文化建设项目资金564,600.00元,其中:广播电视无线覆盖数字节目运行维护费487,000.00元,2022广播电视无线覆盖数字节目运行维护费77,600.00元。

3.其他收入减少主要原因:2021年将****点击查看公司****点击查看公司虽然注销,因后续一些问题尚未处理完毕,资产等还未进行移交,****点击查看广电局进行管理)转入资金134,400.00元暂时按非财政拨款资金入账管理。而本年无此项收入。

一、支出决算情况说明

****点击查看部门2022年度支出合计8,046,996.21元。其中:基本支出5,143,242.39元,占总支出的63.92%;项目支出2,903,753.82元,占总支出的36.08%;上缴上级支出0.00元,占总支出的0.00%;经营支出0.00元,占总支出的0.00%;对附属单位补助支出0.00元,占总支出的0.00%。与上年相比,支出合计减少479,653.14元,下降5.63%。其中:基本支出增加226,172.64元,上升4.60%;项目支出减少705,825.78元,下降19.55%;上缴上级支出增加0.00元,增长0.00%;经营支出增加0.00元,增长0.00%;对附属单位补助支出增加0.00元,增长0.00%。

1.基本支出增加原因:(1)本年支出增加了单位为职工缴纳的基本医疗保险单位部分149,554.57元、为职工缴纳的基本公务员医疗保障缴费58,737.97元,而上年均由财政与医保机构进行结算。(2)本年基本支出增加了退休人员缴纳职业年金单位部分73,933.80元。

2.本年项目支出减少主要原因:(1)2021年用于突发公共卫生事件应急处理资金支出达到253,478.00元,而2022年5月起不再派单位人员支援**守边进行疫情防控,本年用于突发公共卫生事件应急处理资金支出为80,007.00元,本年比上年减少173,480.00元。(2)本年减少中央补助地方公共文化建设项目资金564,600.00元,其中广播电视无线覆盖数字节目运行维护费487,000.00元,广播电视无线覆盖数字节目运行维护费77,600.00元.

(一)基本支出情况

2022年度用于保障****点击查看机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出5,143,242.39元。其中:基本工资、津贴补贴等人员经费支出4,930,367.26元,占基本支出的95.86%;办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费212,875.13元,占基本支出的4.14%。

1.上年人员经费基本支出情况:基本工资1,369,464.00元、

津贴补贴1,031,484.00元、绩效工资1,139,536.00元、奖金177,376.00元、基本养老保险441,943.36元、其他社会保障缴费32,054.05元、住房公积金288,264.00元、其他工资福利支出43,200.00元、退休人员补差工资81,871.80元等人员经费支出4,605,193.21元;占基本支出的93.66%。

2.本年人员经费基本支出情况:基本工资1,447,734.00元、津贴补贴618,638.70元、奖金207,382.30元、绩效工资1,452,207.00元、职工基本医疗保险缴费149,554.57元、基本养老保险462,299.52元、公务员医疗补助缴费58,737.97元、职业年金缴费73,933.80元、其他社会保障缴费19,926.40元、住房公积金310,543.00元、其他工资福利支出43,200.00元、退休费81,871.80元、生活补助686.00元、其他对个人和家庭的补助3,652.20元等人员经费支出4,930,367.26元;占基本支出的95.86%。本年比上年增加325,174.05元。主要是本年支出增加了(1)退休人员缴纳职业年金单位部分73,933.80元。(2)职工缴纳的基本医疗保险单位部分149,554.57元。(3)职工缴纳的公务员医疗补助58,,737.97元;(4)本年人员工资正常晋级、调整及相配套的社保缴费调整部分。

3.上年公用经费支出情况:办公费53,819.35元、咨询费40,000.00元、印刷费32.24元、水费961.50元、邮电费16,312.00差旅费,20,419.00元、会议费:2,630.00元、公务接待费2,426.00元、劳务费733.21元、工会经费68,076.00元、电费19,864.28元、福利费:1,000.00元、公务用车运行维护费19,967.76元、其他交通费用64,800.00元、其他商品和服务支出835.20元等公用经费支出311,876.54元,占基本支出的6.34%。

4.本年公用经费支出情况:办公费33,093.50元、印刷费2,075.00元、咨询费2,000.00元、水费960.00元、电费1,664.51元、邮电费12,550.00元、差旅费17,964.00元、维修(护)费146.70元、会议费1,770.00元、公务接待费2,785.00元、工会经费48,385.44元、公务用车运行维护费19,999.98元、其他交通费68,180.00元、其他商品和服务支出1,300.00元等公用经费支出212,875.13元,占基本支出的4.14%。本年比上年减少99,001.41元,比上年减少原因:上年有咨询费支出40,000.00元,而本年无此项支出,****点击查看工会经费支出比本年多,办公费用比上年减少,其他支出差别不大。

(二)项目支出情况

2022年度用于保障****点击查看机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出2,903,753.82元。其中:基本建设类项目支出0.00元。具体项目开支及开展工作情况:

1.地方广播电视节目铁塔租赁服务专项资金1,775,000.00元,上年为1,800,000.00元,本年比上年减少25,000.00元,****点击查看公司发射塔用于**广播电视节目无线覆盖50座基站的运行维护,保障**广播电视收视覆盖率达到98%以上,本年50座广播电视发射设备运行平稳,未发生安全播出事故,**本年实际广播电视覆盖率达到98.76%,完成绩效目标。

2.2022年党组织活动经费6,915.85元,用于2022年****点击查看开展党支部活动及订阅党刊党报德费用,2022年开展相关活动3次。

3.2022年春节慰问专项经费18,000.00元,与上年持平,用于春节慰问**范围内边远地区高山台站的慰问活动,2022年春节共慰问6个****点击查看中心。

4.疫情防控援瑞边境值守人员专项经费80,007.00元,本年1-5月共派出8批次24人次到**进行援瑞守边活动,按要求圆满完成援瑞任务。

5.新技术培训专项资金37,543.00元,年度两次对全省应急广播、“三化”美丽台站建设标准的州市进行了实地参观、考察、学习,将为2023年我台进行“三化”美丽台站建设奠定了坚实的基础。

6.德宏州广播电视覆盖运行维护专项资金227,200.00元,用于保障州级广播电视节目的发射产生的电费及保障发射机等机器设备正常运转所产生的维修维护费,2022年全年机器设备运行良好,未发生任何安全播出事故。

7.****点击查看电视总台运维费补助资金29,732.75元,用于中2、中3调频广播发射播出产生的电费及保障发射机等机器设备正常运转所产生的维修维护费,2022年全年2套发射设备运行良好,未发生任何安全播出事故,达到预定目标。

8.**省广播电视事业发展专项资金10,188.00元,用于《**省新闻广播》发射播出产生的电费及保障发射机等机器设备正常运转所产生的维修维护费,2022年全年2套发射设备运行良好,未发生任何安全播出事故,达到预定目标。

9.2021年中央广播电视节目无线覆盖模拟运行维护费77,600.00元,用于《中国之声》调频广播发射播出产生的电费及保障发射机等机器设备正常运转所产生的维修维护费,2022年全年2套发射设备运行良好,未发生任何安全播出事故,达到预定目标。

10.2021年中央广播电视节目无线覆盖数字运行维护费438,154.37元,用于中1、中17两个数字电视节目包发射播出产生的电费及保障发射机等机器设备正常运转所产生的维修维护费,2022年全年2套发射设备运行良好,未发生任何安全播出事故,达到预定目标。

11.2021年事业单位工作人员奖励专项资金4,500.00元,用于奖励2021年立功及嘉奖人员各一人,此项目的实施,极大激发工作人员的积极性。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

****点击查看部门2022年度一般公共预算财政拨款支出7,996,247.61元,占本年支出合计的99.37%。与上年相比减少422,881.46元,下降5.02%,主要原因分析:因项目支出的减少,本年度项目支出2,853,005.22元,上年项目支出3,608,679.60元,与上年相比减少755,674.38元,主要项目:(1)2021年用于突发公共卫生事件应急处理资金支出达到253,478.00元,而2022年5月起不再派单位人员支援**守边进行疫情防控,本年用于突发公共卫生事件应急处理资金支出为80,007.00元,本年比上年减少173,480.00元。(2)中央补助地方公共文化建设项目资金减少564,600.00元,其中广播电视无线覆盖数字节目运行维护覆盖数字节目运行维护费487,000.00元,广播电视无线覆盖数字节目运行维护费77,600.00元。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务(类)支出4,200元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.05%。用于2022年****点击查看开展党支部活动及订阅党刊党报德费用,2022年开展相关活动3次;

2.外交(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%;

3.国防(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%;

4.公共安全(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%;

5.教育(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%;

6.科学技术(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%;

7.文化旅游体育与传媒(类)支出6,876,575.92元,占一般公共预算财政拨款总支出的86%。主要用于(1)人员经费(单位职工工资)3,929,566.57元,其中基本工资1,447,734.00元、津贴补贴618,638.70元、奖金207,382.30元、绩效工资1,452,207.00元、职工基本医疗保险缴费149,554.57元、其他工资福利支出43,200.00元、生活补助8,850.00元、其他对个人和家庭的补助2,000.00元(2)商品和服务支出2,943,149.35元,其中办公经费55,341.68元,印刷费2,075.00元、咨询费2,000.00元、水费960.00元、电费1,664.51元、邮电费35,497.****点击查看.00元、差旅费96,754.00元、维修(护)费755,972.37元、租赁费1,777,733.15元、会议费1,770.00元、培训费37,543.00元、公务接待费2,785.00元、工会经费54,545.00元、公务用车运行维护费19,999.98元、其他交通费93,706.77元、其他商品和服务支出4,800.00元。(3)资本性支出:办公设备购置3,860.00元;

8.社会保障和就业(类)支出665,270.25元,占一般公共预算财政拨款总支出的8.32%。主要用于缴纳在职职工基本养老保险金462,299.52元、职业年金缴费73,933.80元、其他社会保障缴费19,012.93元、福利费(春节慰问金)18,000.00元、奖金4,500.00元、办公费2,000.00元、退休费81,871.80元、其他对个人和家庭的补助3,652.20元;

9.卫生健康(类)支出139,658.44元,占一般公共预算财政拨款总支出的1.75%。主要用于(1)往返疫情防控点差旅费70,983.77元;(2)疫情防控点房屋租赁费6,280.00元;(3)疫情防控点往返交通费用2,743.23元;(4)公务员医疗补助缴费58,737.97元;(5)其他社会保障缴费913.47元;

10.节能环保(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%;

11.城乡社区(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总出的0.00%;

12.农林水(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%;

13.交通运输(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%;

14.**勘探工业信息等(类)支出类0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%;

15.商业服务业等(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%;

16.金融(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%;

17.援助其他地区(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%;

18.自然**海洋气象等(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%;

19.住房保障(类)支出310,543元,占一般公共预算财政拨款总支出的3.88%。用于在职职工住房公积金单位部分的缴纳。

20.粮油物资储备(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%;

21.国有资本经营预算(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%;

22.灾害防治及应急管理(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%;

23.其他(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%;

24.债务还本(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%;

25.债务付息(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%;

26.抗疫特别国债安排(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中,财政拨款“三公”经费支出年初预算为32,000.00元,支出决算为22,784.98元,完成年初预算的71.20%。其中:因公出国(境)费支出决算0.00元,占总支出决算的0.00%;公务用车购置费支出决算0.00元,占总支出决算的0.00%;公务用车运行维护费支出决算19,999.98元,占总支出决算的87.78%;公务接待费支出决算2,785.00元,占总支出决算的12.22%,具体是国内接待费支出决算2,785.00元(其中:外事接待费支出决算0.00元),国(境)外接待费支出决算0.00元。明细情况如下:2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算小于预算数9,215.02元的主要原因:

因公出国(境)费支出预算决算数0.00元,与上年持平均未安排;公务用车购置费支出预算决算0.00元,与上年持平均未安排;公务用车运行维护费预算数20,000.00元,与上年持平,支出决算数19,999.98元,决算数比预算数减少0.02元;上年支出决算数19,967.76元,本年比上年支出决算数增加32.22元,变化极小。公务接待费年初预算数12,000.00元,上年预算数15,000.00元本年预算数比上年减少3,000.00元,本年公务接待费支出决算2,785.00元,上年决算数2,426.00元,本年决算支出数比上年决算支出数增加359.00元,变化不大。

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

****点击查看部门2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为32,000.00元,支出决算为22,784.98元,完成年初预算的71.20%。其中:因公出国(境)费支出决算为0.00元,完成年初预算的0.00%;公务用车购置费支出决算为0.00元,完成年初预算的0.00%;公务用车运行维护费支出决算为19,999.98元,完成年初预算的100%;公务接待费支出决算为2,785.00元,完成年初预算的23.21%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因:公务用车运行维护费支出决算数19,999.98元,决算数比预算数减少0.02元;未超预算数;单位本着厉行节约,减少接待次数及严格控制接待人数,公务接待费2022年决算数比预算数减少9,215.00元,未超预算。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加391.22元,增长1.75%。其中:因公出国(境)费支出决算增加0.00元,增长0.00%;公务用车购置费支出决算增加0.00元,增长0.00%;公务用车运行维护费支出决算增加32.22元,增长0.16%;公务接待费支出决算增加359.00元,增长14.8%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是1.由于应急保障车辆使用时间较长,已使用15年,里程为40万km,而且大多数在乡村公路行驶,但运行维修费用支出与年初预算基本持平,仅增加了32.22元;2.****点击查看政府领导对广播电视安全播出工作十分重视,包括国家、省级、****点击查看发射台调研次数增多,致使公务接待费比上年有所增加,但单位本着厉行节约,严控接待次数、人数,本年比上年增加335.00元,增加金额不大。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国(境)团组0个,累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。公务用车运行维护支出19,999.98元,****点击查看发射台值班、巡检及处置突发事件所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待5批次(其中:外事接待0批次),接待人次28人(其中:外事接待人次0人)。主要用于(1)广播电视系统内部及主管部门的调研检查工作而产生的接待批次及人次等发生的接待支出;(2)主要用于背阴山机器设备的维修维护技****点击查看机关部门的调研检查工作而产生的接待批次及人次等发生的接待支出。安排国(境)外公务接待0批次,接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

****点击查看部门2022年机关运行经费支出112,001.15元,比上年增加1,201.15元,增长1.08%,主要原因分析2022年与2021年比较人员及公用经费变化较小。支出方面也比较固定,但由于事务的增多,致使机关运行经费支出略有增加。部门机关运行经费主要用于办公费8,425.94元、电费1,664.51元、邮电费7,000.00元、差旅费9,964.00元、维修(护)费146.70、会议费1,770.00、公务接待费1,750.00元、工会经费12,500.00元、其他交通费67,480.00元、其他商品和服务支出1,300.00元等公用经费支出112,001.15元。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日,****点击查看部门资产总额31,865,416.64元,其中,流动资产552,464.94元,固定资产31,202,951.70元,对外投资及有价证券0.00元,在建工程0.00元,无形资产110,000.00元,其他资产0.00元(具体内容详见附表)。与上年相比,本年资产总额增加820,414.38元,其中固定资产增加803,813.73元。处置房屋建筑物0平方米,账面原值0.00元;处置车辆0辆,账面原值0.00元;报废报损资产0项,账面原值0.00元,实现资产处置收入0.00元;出租房屋0平方米,账面原值0.00元,实现资产使用收入0.00元。(国有资产占有使用情况表详见附表11)

三、政府采购支出情况

2022年度,部门政府采购支出总额1,784,291.98元,其中:政府采购货物支出5,260.00元;政府采购工程支出0.00元;政府采购服务支出1,779,031.98元。授予中小企业合同金额1,784,291.98元,占政府采购支出总额的100%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表12-14。

五、其他重要事项情况说明

我单位无其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

(一)基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

****点击查看机关运行经费指行政单位和参****点击查看事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

(三)按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费,指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费,指公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费);公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

(四)“三公”经费决算数是指各部门(含下属单位)当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资**排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。

第五部分 名词解释

部门决算:各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制,反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告,是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

[附件: 2022年****点击查看部门决算公开表]

监督索引号533****点击查看****点击查看501111

附件(1)
附件_531533912_337181592.xlsx
下载预览
本项目-招标进度跟踪