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现对我院内部控制风险评估服务项目、2024年财务报表审计进行采购,****点击查看公司前来报名参加。
一、项目概况:
1、地点:****点击查看
2、服务需求:见附件1
3、预算金额:内部控制风险评估服务:3.5万元,财务报表审计服务:1.5万元。商家可报名一项或二项服务项目。
二、报名须知
(一)本项目不接受联合体报名;
(二)中华人民**国国内注册(指按国家有关规定要求注册的),具有独立承担民事责任能力和履行合同所必需的设备、人员和专业技术能力,获得相关部门审核批准具有的合法供应商。
(三)将“三、资格审查材料”发送至邮箱****点击查看@126.com,截止时间为2025年8月29日12时。报名截止时间过后不再接受报名补充材料。报名结果将在报名截止日期之后3个工作日内以电话形式告知所有报名供应商。成功报名的供应商在接到通知后将密封完好的“四、投标文件”****点击查看采购办(文件接收时间为实际送达时间),截止时间为2025年9月8日12时,超过截止时间寄达的文件无效。
****点击查看公司****点击查看公司。经查询,报名商家参加本次市场调查(报名截止时间)前被列入①失信被执行人名单;②重大税收违法案件当事人名单;③政府采购严重违法失信行为记录名单及其他重大违法记录且相关信用惩戒期限未满的,其资格审查不合格。
(五)此次将以综合评分方式进行,****点击查看小组根据综合评分情况,按照评审得分由高到低顺序各推荐1名成交候选供应商,并编写评审报告。评审得分相同的,按照最后报价由低到高的顺序推荐。评审得分且最后报价相同的,按照服务方案分由高到低的顺序推荐。评审得分、最后报价、服务方案分均相同的,****点击查看小组随机抽取推荐。****点击查看医院网站上公告,公告期为1个工作日。
三、资格审查材料
****点击查看公司名称、报名项目、联系人、联系方式)、公司营业执照、公司法人及委托代表身份证、代理授权委托书(法人及代理人签字);
所有材料加盖有效公章。
四、投标文件
1.报价函。
2.服务方案。
3.相关佐证材料
4.其他补充材料
以上材料必须按顺序装订成册并加盖单位公章(材料未按顺序装订及不齐全将影响评委评审),一正四副共五册合并密封于一个文件袋内,密封加盖骑缝章,并在显眼处标明项目名称、联系人及联系电话。
五、本次采购联系及监督(一)联系人:罗工 联系电话:0772-****点击查看408;
(二)联系地址:****点击查看医院医技楼4楼采购办 ;
(三)****点击查看监督部门:
1.纪检监察室,联系电话:0772-****点击查看384;
2.审计科,联系电话:0772-****点击查看381。
****点击查看
2025年8月25日