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一、 *采购人名称: ****点击查看
二、 *履约供应商名称: ****点击查看
三、 *采购项目编号: ****点击查看
四、 *合同编号: ****点击查看7737
五、 *验收单位: ****点击查看
六、 *验收日期: 2025年7月4日
七、 *验收结果:
序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
1 | 秋乐 收银纸 80*80热敏纸 | 100 | 290.0 | 秋乐/qiule\80*80 | 验收通过 | |
2 | 浙里采 会计凭证封面 | 25 | 300.0 | 浙里采\无型号 | 验收通过 | |
3 | 狂神 排球网 | 1 | 55.0 | 狂神\07212 | 验收通过 | |
4 | 健美乐 排球网 | 1 | 213.0 | 健美乐/JM\排球网PE四边包(蓝包) | 验收通过 | |
5 | 冰禹 病房床号牌 | 5000 | 400.0 | 冰禹\W05 | 验收通过 | |
6 | 得力 8313 得力(deli)文件袋商务资料袋8313白色按扣 单个装 | 100 | 100.0 | 得力/deli\8313 | 验收通过 | |
7 | 南孚 5号电池2粒装 普通干电池 得力18503碱性电池(黑)(单位:包) | 6 | 30.0 | 南孚/NANFU\5号电池2粒装 | 验收通过 | |
8 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |